2024年度蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算
來源: 新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
時(shí)間: 2025/09/23/ 16:28
字號(hào):[大][中][小]
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),主要以中心為主,依托蘭石、火家灣、瑞嶺錦繡、恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及何家梁村、四墩村、中川村三個(gè)村衛(wèi)生室承擔(dān)經(jīng)緯印象、蘭石家園、蘭石睿智名居、書香名府、火家灣保障房等二十個(gè)小區(qū)4.95萬居民的基本醫(yī)療服務(wù)和國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施工作。
(一)負(fù)責(zé)轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療。
(二)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染病預(yù)防控制。
(三)負(fù)責(zé)社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種,兒童、孕產(chǎn)婦、老年人等重點(diǎn)人群健康管理服務(wù)。
(四)負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。
(五)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。
(六)協(xié)助處置轄區(qū)內(nèi)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中心設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、口腔科、婦科、中醫(yī)科、護(hù)理部、公衛(wèi)科、預(yù)防接種科、心電圖室、檢驗(yàn)科、放射科、CT室、超聲診斷科、藥劑科、體檢中心、綜合辦公室等科室,下轄蘭石、火家灣、瑞嶺錦繡、恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及何家梁村、四墩村、中川村三個(gè)村衛(wèi)生室。
2024年末,新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心實(shí)有職工82人,其中財(cái)政供養(yǎng)人員46人,院聘人員36人。
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
| 
 公開01表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 收入  | 
 支出  | 
||||
| 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 金額  | 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 金額  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 欄次  | 
 2  | 
||
| 
 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入  | 
 1  | 
 1,711.09  | 
 一、一般公共服務(wù)支出  | 
 31  | 
|
| 
 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入  | 
 2  | 
 二、外交支出  | 
 32  | 
||
| 
 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入  | 
 3  | 
 三、國(guó)防支出  | 
 33  | 
||
| 
 四、上級(jí)補(bǔ)助收入  | 
 4  | 
 0.00  | 
 四、公共安全支出  | 
 34  | 
|
| 
 五、事業(yè)收入  | 
 5  | 
 768.68  | 
 五、教育支出  | 
 35  | 
|
| 
 六、經(jīng)營(yíng)收入  | 
 6  | 
 0.00  | 
 六、科學(xué)技術(shù)支出  | 
 36  | 
|
| 
 七、附屬單位上繳收入  | 
 7  | 
 0.00  | 
 七、文化旅游體育與傳媒支出  | 
 37  | 
|
| 
 八、其他收入  | 
 8  | 
 43.49  | 
 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 38  | 
 45.95  | 
| 
 9  | 
 九、衛(wèi)生健康支出  | 
 39  | 
 2,874.63  | 
||
| 
 10  | 
 十、節(jié)能環(huán)保支出  | 
 40  | 
|||
| 
 11  | 
 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  | 
 41  | 
|||
| 
 12  | 
 十二、農(nóng)林水支出  | 
 42  | 
|||
| 
 13  | 
 十三、交通運(yùn)輸支出  | 
 43  | 
|||
| 
 14  | 
 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出  | 
 44  | 
|||
| 
 15  | 
 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  | 
 45  | 
|||
| 
 16  | 
 十六、金融支出  | 
 46  | 
|||
| 
 17  | 
 十七、援助其他地區(qū)支出  | 
 47  | 
|||
| 
 18  | 
 十八、自然資源海洋氣象等支出  | 
 48  | 
|||
| 
 19  | 
 十九、住房保障支出  | 
 49  | 
 32.33  | 
||
| 
 20  | 
 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出  | 
 50  | 
|||
| 
 21  | 
 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出  | 
 51  | 
|||
| 
 22  | 
 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  | 
 52  | 
|||
| 
 23  | 
 二十三、其他支出  | 
 53  | 
|||
| 
 24  | 
 二十四、債務(wù)還本支出  | 
 54  | 
|||
| 
 25  | 
 二十五、債務(wù)付息支出  | 
 55  | 
|||
| 
 26  | 
 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出  | 
 56  | 
|||
| 
 本年收入合計(jì)  | 
 27  | 
 2,523.26  | 
 本年支出合計(jì)  | 
 57  | 
 2,952.91  | 
| 
 使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)  | 
 28  | 
 結(jié)余分配  | 
 58  | 
||
| 
 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 29  | 
 429.65  | 
 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 59  | 
|
| 
 總計(jì)  | 
 30  | 
 2,952.91  | 
 總計(jì)  | 
 60  | 
 2,952.91  | 
| 
 注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  | 
|||||
| 
 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。  | 
|||||
二、收入決算表
| 
 公開02表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年收入合計(jì)  | 
 財(cái)政撥款收入  | 
 上級(jí)補(bǔ)助收入  | 
 事業(yè)收入  | 
 經(jīng)營(yíng)收入  | 
 附屬單位上繳收入  | 
 其他收入  | 
|
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
|||||||
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
 7  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
 2,523.26  | 
 1,711.09  | 
 0.00  | 
 768.68  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 43.49  | 
|
| 
 208  | 
 社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 45.95  | 
 45.95  | 
|||||
| 
 20805  | 
 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出  | 
 43.51  | 
 43.51  | 
|||||
| 
 2080505  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  | 
 43.51  | 
 43.51  | 
|||||
| 
 20899  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.45  | 
 2.45  | 
|||||
| 
 2089999  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.45  | 
 2.45  | 
|||||
| 
 210  | 
 衛(wèi)生健康支出  | 
 2,444.98  | 
 1,632.81  | 
 0.00  | 
 768.68  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 43.49  | 
| 
 21003  | 
 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 1,804.36  | 
 1,034.86  | 
 0.00  | 
 768.68  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.82  | 
| 
 2100301  | 
 城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 1,694.81  | 
 925.32  | 
 0.00  | 
 768.68  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.82  | 
| 
 2100302  | 
 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 3.66  | 
 3.66  | 
|||||
| 
 2100399  | 
 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  | 
 105.89  | 
 105.89  | 
|||||
| 
 21004  | 
 公共衛(wèi)生  | 
 594.35  | 
 551.67  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 42.68  | 
| 
 2100405  | 
 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)  | 
 6.72  | 
 6.72  | 
|||||
| 
 2100408  | 
 基本公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 538.12  | 
 538.12  | 
|||||
| 
 2100409  | 
 重大公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 7.50  | 
 6.50  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 1.00  | 
| 
 2100410  | 
 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置  | 
 25.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 25.00  | 
|
| 
 2100499  | 
 其他公共衛(wèi)生支出  | 
 17.01  | 
 0.33  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 16.68  | 
| 
 21011  | 
 行政事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 33.78  | 
 33.78  | 
|||||
| 
 2101102  | 
 事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 23.03  | 
 23.03  | 
|||||
| 
 2101103  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助  | 
 10.75  | 
 10.75  | 
|||||
| 
 21017  | 
 中醫(yī)藥事務(wù)  | 
 12.50  | 
 12.50  | 
|||||
| 
 2101704  | 
 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)  | 
 12.50  | 
 12.50  | 
|||||
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 32.33  | 
 32.33  | 
|||||
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 32.33  | 
 32.33  | 
|||||
| 
 2210201  | 
 住房公積金  | 
 32.33  | 
 32.33  | 
|||||
| 
 注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。  | 
||||||||
三、支出決算表
| 
 公開03表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年支出合計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
 上繳上級(jí)支出  | 
 經(jīng)營(yíng)支出  | 
 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  | 
|
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
||||||
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
 2,952.91  | 
 1,946.69  | 
 1,006.23  | 
||||
| 
 208  | 
 社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 45.95  | 
 45.95  | 
||||
| 
 20805  | 
 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出  | 
 43.51  | 
 43.51  | 
||||
| 
 2080505  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  | 
 43.51  | 
 43.51  | 
||||
| 
 20899  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.45  | 
 2.45  | 
||||
| 
 2089999  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.45  | 
 2.45  | 
||||
| 
 210  | 
 衛(wèi)生健康支出  | 
 2,874.63  | 
 1,868.40  | 
 1,006.23  | 
|||
| 
 21003  | 
 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 2,151.43  | 
 1,709.38  | 
 442.06  | 
|||
| 
 2100301  | 
 城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 2,041.89  | 
 1,709.38  | 
 332.51  | 
|||
| 
 2100302  | 
 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 3.66  | 
 3.66  | 
||||
| 
 2100399  | 
 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  | 
 105.89  | 
 105.89  | 
||||
| 
 21004  | 
 公共衛(wèi)生  | 
 676.92  | 
 125.25  | 
 551.67  | 
|||
| 
 2100405  | 
 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)  | 
 6.72  | 
 6.72  | 
||||
| 
 2100408  | 
 基本公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 580.52  | 
 42.40  | 
 538.12  | 
|||
| 
 2100409  | 
 重大公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 7.50  | 
 1.00  | 
 6.50  | 
|||
| 
 2100410  | 
 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置  | 
 25.00  | 
 25.00  | 
||||
| 
 2100499  | 
 其他公共衛(wèi)生支出  | 
 57.19  | 
 56.86  | 
 0.33  | 
|||
| 
 21011  | 
 行政事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 33.78  | 
 33.78  | 
||||
| 
 2101102  | 
 事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 23.03  | 
 23.03  | 
||||
| 
 2101103  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助  | 
 10.75  | 
 10.75  | 
||||
| 
 21017  | 
 中醫(yī)藥事務(wù)  | 
 12.50  | 
 12.50  | 
||||
| 
 2101704  | 
 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)  | 
 12.50  | 
 12.50  | 
||||
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 32.33  | 
 32.33  | 
||||
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 32.33  | 
 32.33  | 
||||
| 
 2210201  | 
 住房公積金  | 
 32.33  | 
 32.33  | 
||||
| 
 注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。  | 
|||||||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
| 
 公開04表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 收 入  | 
 支 出  | 
|||||||
| 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 金額  | 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 合計(jì)  | 
 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 欄次  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
||
| 
 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 1  | 
 1,711.09  | 
 一、一般公共服務(wù)支出  | 
 33  | 
||||
| 
 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 2  | 
 二、外交支出  | 
 34  | 
|||||
| 
 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 3  | 
 三、國(guó)防支出  | 
 35  | 
|||||
| 
 4  | 
 四、公共安全支出  | 
 36  | 
||||||
| 
 5  | 
 五、教育支出  | 
 37  | 
||||||
| 
 6  | 
 六、科學(xué)技術(shù)支出  | 
 38  | 
||||||
| 
 7  | 
 七、文化旅游體育與傳媒支出  | 
 39  | 
||||||
| 
 8  | 
 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 40  | 
 45.95  | 
 45.95  | 
||||
| 
 9  | 
 九、衛(wèi)生健康支出  | 
 41  | 
 1,632.81  | 
 1,632.81  | 
||||
| 
 10  | 
 十、節(jié)能環(huán)保支出  | 
 42  | 
||||||
| 
 11  | 
 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  | 
 43  | 
||||||
| 
 12  | 
 十二、農(nóng)林水支出  | 
 44  | 
||||||
| 
 13  | 
 十三、交通運(yùn)輸支出  | 
 45  | 
||||||
| 
 14  | 
 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出  | 
 46  | 
||||||
| 
 15  | 
 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  | 
 47  | 
||||||
| 
 16  | 
 十六、金融支出  | 
 48  | 
||||||
| 
 17  | 
 十七、援助其他地區(qū)支出  | 
 49  | 
||||||
| 
 18  | 
 十八、自然資源海洋氣象等支出  | 
 50  | 
||||||
| 
 19  | 
 十九、住房保障支出  | 
 51  | 
 32.33  | 
 32.33  | 
||||
| 
 20  | 
 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出  | 
 52  | 
||||||
| 
 21  | 
 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出  | 
 53  | 
||||||
| 
 22  | 
 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  | 
 54  | 
||||||
| 
 23  | 
 二十三、其他支出  | 
 55  | 
||||||
| 
 24  | 
 二十四、債務(wù)還本支出  | 
 56  | 
||||||
| 
 25  | 
 二十五、債務(wù)付息支出  | 
 57  | 
||||||
| 
 26  | 
 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出  | 
 58  | 
||||||
| 
 本年收入合計(jì)  | 
 27  | 
 1,711.09  | 
 本年支出合計(jì)  | 
 59  | 
 1,711.09  | 
 1,711.09  | 
||
| 
 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 28  | 
 0.00  | 
 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 60  | 
||||
| 
 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 29  | 
 0.00  | 
 61  | 
|||||
| 
 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 30  | 
 62  | 
||||||
| 
 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 31  | 
 63  | 
||||||
| 
 總計(jì)  | 
 32  | 
 1,711.09  | 
 總計(jì)  | 
 64  | 
 1,711.09  | 
 1,711.09  | 
||
| 
 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  | 
||||||||
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 
 公開05表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年支出  | 
|||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 小計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
 1,711.09  | 
 704.86  | 
 1,006.23  | 
|
| 
 208  | 
 社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 45.95  | 
 45.95  | 
|
| 
 20805  | 
 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出  | 
 43.51  | 
 43.51  | 
|
| 
 2080505  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  | 
 43.51  | 
 43.51  | 
|
| 
 20899  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.45  | 
 2.45  | 
|
| 
 2089999  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.45  | 
 2.45  | 
|
| 
 210  | 
 衛(wèi)生健康支出  | 
 1,632.81  | 
 626.58  | 
 1,006.23  | 
| 
 21003  | 
 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 1,034.86  | 
 592.81  | 
 442.06  | 
| 
 2100301  | 
 城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 925.32  | 
 592.81  | 
 332.51  | 
| 
 2100302  | 
 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 3.66  | 
 3.66  | 
|
| 
 2100399  | 
 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  | 
 105.89  | 
 105.89  | 
|
| 
 21004  | 
 公共衛(wèi)生  | 
 551.67  | 
 551.67  | 
|
| 
 2100405  | 
 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)  | 
 6.72  | 
 6.72  | 
|
| 
 2100408  | 
 基本公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 538.12  | 
 538.12  | 
|
| 
 2100409  | 
 重大公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 6.50  | 
 6.50  | 
|
| 
 2100499  | 
 其他公共衛(wèi)生支出  | 
 0.33  | 
 0.33  | 
|
| 
 21011  | 
 行政事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 33.78  | 
 33.78  | 
|
| 
 2101102  | 
 事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 23.03  | 
 23.03  | 
|
| 
 2101103  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助  | 
 10.75  | 
 10.75  | 
|
| 
 21017  | 
 中醫(yī)藥事務(wù)  | 
 12.50  | 
 12.50  | 
|
| 
 2101704  | 
 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)  | 
 12.50  | 
 12.50  | 
|
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 32.33  | 
 32.33  | 
|
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 32.33  | 
 32.33  | 
|
| 
 2210201  | 
 住房公積金  | 
 32.33  | 
 32.33  | 
|
| 
 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。  | 
||||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
| 
 公開06表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 人員經(jīng)費(fèi)  | 
 公用經(jīng)費(fèi)  | 
|||||||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 決算數(shù)  | 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 決算數(shù)  | 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 決算數(shù)  | 
| 
 301  | 
 工資福利支出  | 
 406.77  | 
 302  | 
 商品和服務(wù)支出  | 
 55.61  | 
 307  | 
 債務(wù)利息及費(fèi)用支出  | 
 0.00  | 
| 
 30101  | 
 基本工資  | 
 138.50  | 
 30201  | 
 辦公費(fèi)  | 
 2.52  | 
 30701  | 
 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息  | 
 0.00  | 
| 
 30102  | 
 津貼補(bǔ)貼  | 
 45.90  | 
 30202  | 
 印刷費(fèi)  | 
 1.80  | 
 30702  | 
 國(guó)外債務(wù)付息  | 
 0.00  | 
| 
 30103  | 
 獎(jiǎng)金  | 
 0.00  | 
 30203  | 
 咨詢費(fèi)  | 
 0.00  | 
 310  | 
 資本性支出  | 
 0.00  | 
| 
 30106  | 
 伙食補(bǔ)助費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30204  | 
 手續(xù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31001  | 
 房屋建筑物購建  | 
 0.00  | 
| 
 30107  | 
 績(jī)效工資  | 
 91.06  | 
 30205  | 
 水費(fèi)  | 
 0.86  | 
 31002  | 
 辦公設(shè)備購置  | 
 0.00  | 
| 
 30108  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)  | 
 43.51  | 
 30206  | 
 電費(fèi)  | 
 1.30  | 
 31003  | 
 專用設(shè)備購置  | 
 0.00  | 
| 
 30109  | 
 職業(yè)年金繳費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30207  | 
 郵電費(fèi)  | 
 2.88  | 
 31005  | 
 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)  | 
 0.00  | 
| 
 30110  | 
 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)  | 
 23.03  | 
 30208  | 
 取暖費(fèi)  | 
 33.01  | 
 31006  | 
 大型修繕  | 
 0.00  | 
| 
 30111  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)  | 
 10.75  | 
 30209  | 
 物業(yè)管理費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31007  | 
 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新  | 
 0.00  | 
| 
 30112  | 
 其他社會(huì)保障繳費(fèi)  | 
 2.45  | 
 30211  | 
 差旅費(fèi)  | 
 3.24  | 
 31008  | 
 物資儲(chǔ)備  | 
 0.00  | 
| 
 30113  | 
 住房公積金  | 
 32.33  | 
 30212  | 
 因公出國(guó)(境)費(fèi)用  | 
 0.00  | 
 31009  | 
 土地補(bǔ)償  | 
 0.00  | 
| 
 30114  | 
 醫(yī)療費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30213  | 
 維修(護(hù))費(fèi)  | 
 1.50  | 
 31010  | 
 安置補(bǔ)助  | 
 0.00  | 
| 
 30199  | 
 其他工資福利支出  | 
 19.26  | 
 30214  | 
 租賃費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31011  | 
 地上附著物和青苗補(bǔ)償  | 
 0.00  | 
| 
 303  | 
 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  | 
 242.48  | 
 30215  | 
 會(huì)議費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31012  | 
 拆遷補(bǔ)償  | 
 0.00  | 
| 
 30301  | 
 離休費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30216  | 
 培訓(xùn)費(fèi)  | 
 2.13  | 
 31013  | 
 公務(wù)用車購置  | 
 0.00  | 
| 
 30302  | 
 退休費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30217  | 
 公務(wù)接待費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31019  | 
 其他交通工具購置  | 
 0.00  | 
| 
 30303  | 
 退職(役)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30218  | 
 專用材料費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31021  | 
 文物和陳列品購置  | 
 0.00  | 
| 
 30304  | 
 撫恤金  | 
 0.00  | 
 30224  | 
 被裝購置費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31022  | 
 無形資產(chǎn)購置  | 
 0.00  | 
| 
 30305  | 
 生活補(bǔ)助  | 
 242.48  | 
 30225  | 
 專用燃料費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31099  | 
 其他資本性支出  | 
 0.00  | 
| 
 30306  | 
 救濟(jì)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30226  | 
 勞務(wù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 399  | 
 其他支出  | 
 0.00  | 
| 
 30307  | 
 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助  | 
 0.00  | 
 30227  | 
 委托業(yè)務(wù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 39907  | 
 國(guó)家賠償費(fèi)用支出  | 
 0.00  | 
| 
 30308  | 
 助學(xué)金  | 
 0.00  | 
 30228  | 
 工會(huì)經(jīng)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 39908  | 
 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼  | 
 0.00  | 
| 
 30309  | 
 獎(jiǎng)勵(lì)金  | 
 0.00  | 
 30229  | 
 福利費(fèi)  | 
 6.36  | 
 39909  | 
 經(jīng)常性贈(zèng)與  | 
 0.00  | 
| 
 30310  | 
 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼  | 
 0.00  | 
 30231  | 
 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 39910  | 
 資本性贈(zèng)與  | 
 0.00  | 
| 
 30311  | 
 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30239  | 
 其他交通費(fèi)用  | 
 0.00  | 
 39999  | 
 其他支出  | 
|
| 
 30399  | 
 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  | 
 0.00  | 
 30240  | 
 稅金及附加費(fèi)用  | 
 0.00  | 
|||
| 
 30299  | 
 其他商品和服務(wù)支出  | 
 0.00  | 
||||||
| 
 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)  | 
 649.25  | 
 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)  | 
 55.61  | 
|||||
| 
 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。  | 
||||||||
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
| 
 公開07表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 本年收入  | 
 本年支出  | 
 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
|||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 小計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
|||
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
|||||||
| 
 注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,故本表無數(shù)據(jù)。  | 
|||||||
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 
 公開08表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年支出  | 
|||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 合計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
||||
| 
 注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。  | 
||||
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
| 
 公開09表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 預(yù)算數(shù)  | 
 決算數(shù)  | 
||||||||||
| 
 合計(jì)  | 
 因公出國(guó)(境)費(fèi)  | 
 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 公務(wù)接待費(fèi)  | 
 合計(jì)  | 
 因公出國(guó)(境)費(fèi)  | 
 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 公務(wù)接待費(fèi)  | 
||||
| 
 小計(jì)  | 
 公務(wù)用車購置費(fèi)  | 
 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 小計(jì)  | 
 公務(wù)用車購置費(fèi)  | 
 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
||||||
| 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
 7  | 
 8  | 
 9  | 
 10  | 
 11  | 
 12  | 
| 
 注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本單位沒有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出,故本表無數(shù)據(jù)。  | 
|||||||||||
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為2952.91萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加221.21萬元,增長(zhǎng)8.10%,主要原因是單位人員增加,帶動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)增加。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)2523.26萬元,其中:財(cái)政撥款收入1711.09萬元,占67.81%;事業(yè)收入768.68萬元,占30.46%;其他收入43.49萬元,占1.72%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)2952.91萬元,其中:基本支出1946.69萬元,占65.92%;項(xiàng)目支出1006.23萬元,占34.08%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1711.09萬元。與上年相比,各增加713.41萬元,增長(zhǎng)71.51%。主要原因是2024年作為財(cái)政項(xiàng)目核算的項(xiàng)目數(shù)量增加,項(xiàng)目資金相應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1711.09萬元,較上年決算數(shù)增加713.41萬元,增長(zhǎng)71.51%。主要原因是2024年作為財(cái)政項(xiàng)目核算的項(xiàng)目數(shù)量增加,項(xiàng)目資金相應(yīng)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1711.09萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出45.95萬元,占2.69%;衛(wèi)生健康支出1632.81萬元,占95.43%;住房保障支出32.33萬元,占1.89%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1429.39萬元,支出決算為1711.09萬元,完成年初預(yù)算的119.71%。其中:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為43.53萬元,支出決算為45.95萬元,完成年初預(yù)算的105.57%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員增加,工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮,工資福利支出增加。
9.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1355.31萬元,支出決算為1632.81萬元,完成年初預(yù)算的120.47%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的單位人員增加,工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮,工資福利支出增加,帶動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)增加。
18.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.55萬元,支出決算為32.33萬元,完成年初預(yù)算的105.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員增加,工資變動(dòng)帶動(dòng)住房公積金繳費(fèi)基數(shù)上浮。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出704.86萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)649.25萬元,較上年決算數(shù)增加24.06萬元,增長(zhǎng)3.85%,主要原因是單位人員增加,工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮,工資福利支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)55.61萬元,較上年決算數(shù)增加4.64萬元,增長(zhǎng)9.09%,主要原因是人員增加,帶動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和福利費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2024年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我單位屬于事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
其中:(1)公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)持平。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.3萬元,較上年決算數(shù)增加1.26萬元,增長(zhǎng)144.70%,主要原因是2024年度外出培訓(xùn)人員及次數(shù)增加,費(fèi)用增加。
十一、政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出合計(jì)14.03萬元,其中:政府采購貨物支出14.03萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.03萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額14.03萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于單位急救轉(zhuǎn)運(yùn)、醫(yī)共體上下轉(zhuǎn)診、外出保障。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備1臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明
預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0.00萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。2024年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,無需開展此項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng);2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目,無需開展此績(jī)效自評(píng)。組織對(duì)房屋建筑租賃費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金、基本藥物制度補(bǔ)助資金、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升等20個(gè)項(xiàng)目開展了部門重點(diǎn)評(píng)價(jià),涉及資金1006.23萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。2024年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,無需開展此項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng),2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目,無需開展此開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看,對(duì)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果存在偏差原因進(jìn)行分析總結(jié),明確改進(jìn)措施,明確整改時(shí)限并反饋相關(guān)整改情況,接受監(jiān)督檢查;將相關(guān)結(jié)果與項(xiàng)目進(jìn)度安排及時(shí)反饋至各業(yè)務(wù)科室。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門在2024年度部門決算中反映房屋建筑租賃費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金、基本藥物制度補(bǔ)助資金、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升等20個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.“房屋建筑租賃費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.42分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為340.71萬元,執(zhí)行數(shù)為332.51萬元,完成預(yù)算的97.59%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展;二是為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境,三是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:由于下轄蘭石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站租賃合同暫未簽訂,款項(xiàng)尚未支付,資金支付未達(dá)到100%,下一步改進(jìn)措施:積極對(duì)接出租方簽訂租賃合同,按合同約定完成支付。
2.“甘財(cái)社〔2023〕154號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為340.12萬元,執(zhí)行數(shù)為340.12萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù);二是開展對(duì)重點(diǎn)疾病及危害因素監(jiān)測(cè),有效控制疾病流行,為制定相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。保持重點(diǎn)地方病防治措施全面落實(shí),開展職業(yè)病監(jiān)測(cè),最大限度地保護(hù)放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時(shí)推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計(jì)劃生育等方面的工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是健康宣教活動(dòng)內(nèi)容較為單一,未融合當(dāng)?shù)鼐用裉厣欢浅青l(xiāng)居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度不高。下一步改進(jìn)措施:一是健康宣教除發(fā)放宣傳折頁、入戶講解外,增加短視頻及公眾號(hào)等宣傳方式;二是增加義診次數(shù),增加與轄區(qū)居民的互動(dòng),提高居民對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)的了解。
3.“甘財(cái)社〔2023〕156號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.67分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為44.24萬元,執(zhí)行數(shù)為44.24萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是保證所有政府辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行;二是對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助,支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是資金撥付及時(shí)率未達(dá)最優(yōu),原因是資金撥付中部分審批流程耗時(shí)較長(zhǎng)。下一步改進(jìn)措施:一是優(yōu)化資金撥付流程,明確各審批環(huán)節(jié)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
4.“甘財(cái)社〔2023〕153號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分)補(bǔ)助資金(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.28分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.00萬元,執(zhí)行數(shù)為4.00萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是進(jìn)一步健全中醫(yī)藥服務(wù)體系,持續(xù)提升中醫(yī)藥服務(wù)水平,提高中西醫(yī)結(jié)合服務(wù)水平,提高中藥重點(diǎn)科室建設(shè)水平;二是開展中醫(yī)藥健康宣教、中醫(yī)館和中醫(yī)重點(diǎn)科室服務(wù)能力提升等工作。一是中醫(yī)藥服務(wù)宣傳力度不足,原因是宣傳渠道較單一;二是中醫(yī)藥服務(wù)能力提升,原因是中醫(yī)醫(yī)師較少。下一步改進(jìn)措施:一是拓展中醫(yī)藥服務(wù)宣傳渠道,增加義診活動(dòng)、中醫(yī)茶飲免費(fèi)品嘗等活動(dòng);二是招聘中醫(yī)醫(yī)師,醫(yī)師外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)等。
5.“甘財(cái)社〔2023〕154號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算(省級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60.52萬元,執(zhí)行數(shù)為60.52萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù);二是開展對(duì)重點(diǎn)疾病及危害因素監(jiān)測(cè),有效控制疾病流行,為制定相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。保持重點(diǎn)地方病防治措施全面落實(shí),開展職業(yè)病監(jiān)測(cè),最大限度地保護(hù)放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時(shí)推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計(jì)劃生育等方面的工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是健康宣教活動(dòng)內(nèi)容較為單一,未融合當(dāng)?shù)鼐用裉厣欢浅青l(xiāng)居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度不高。下一步改進(jìn)措施:一是健康宣教除發(fā)放宣傳折頁、入戶講解外,增加短視頻及公眾號(hào)等宣傳方式;二是增加義診次數(shù),增加與轄區(qū)居民的互動(dòng),提高居民對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)的了解。
6.“甘財(cái)社〔2023〕161號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年中央財(cái)政重大傳染病防控項(xiàng)目資金(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.50萬元,執(zhí)行數(shù)為5.50萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率大于90%;二是加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者篩查、登記報(bào)告和隨訪服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是疫苗接種宣傳未全部保障,原因是區(qū)域宣傳未全覆蓋;二是廣大人民群眾的健康水平有待提高,原因是單位管轄區(qū)域較大,人員隨訪入戶不夠深入。下一步改進(jìn)措施:一是擴(kuò)大疫苗接種宣傳范圍,針對(duì)偏遠(yuǎn)區(qū)域采用入戶宣傳方式;二是加大人員投入,做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7.“甘財(cái)社〔2023〕168號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年鄉(xiāng)村醫(yī)生省級(jí)定額補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91.64分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.48萬元,執(zhí)行數(shù)為3.66萬元,完成預(yù)算的56.48%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:改革鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)模式和激勵(lì)機(jī)制,落實(shí)和完善鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)償、養(yǎng)老和培養(yǎng)培訓(xùn)政策,加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)監(jiān)管,穩(wěn)定和優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍,全面提升村級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是資金未全部發(fā)放,原因是村醫(yī)隊(duì)伍不穩(wěn)定,有村醫(yī)離職;二是基本醫(yī)療服務(wù)能力提升不高,原因是村醫(yī)隊(duì)伍較為年輕,缺乏較多的診療經(jīng)驗(yàn)。下一步改進(jìn)措施:一是擴(kuò)大村醫(yī)隊(duì)伍,按時(shí)發(fā)放相關(guān)經(jīng)費(fèi);二是“由老帶新”,由經(jīng)驗(yàn)高的村醫(yī)帶經(jīng)驗(yàn)不足的新村醫(yī)。
8.“甘財(cái)社〔2024〕41號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.72分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28.75萬元,執(zhí)行數(shù)為28.75萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù);二是開展對(duì)重點(diǎn)疾病及危害因素監(jiān)測(cè),有效控制疾病流行,為制定相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。保持重點(diǎn)地方病防治措施全面落實(shí),開展職業(yè)病監(jiān)測(cè),最大限度地保護(hù)放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時(shí)推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計(jì)劃生育等方面的工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是健康宣教活動(dòng)內(nèi)容較為單一,未融合當(dāng)?shù)鼐用裉厣欢浅青l(xiāng)居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度不高。下一步改進(jìn)措施:一是健康宣教除發(fā)放宣傳折頁、入戶講解外,增加短視頻及公眾號(hào)等宣傳方式;二是增加義診次數(shù),增加與轄區(qū)居民的互動(dòng),提高居民對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)的了解。
9.“甘財(cái)社〔2024〕42號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年第二批基本藥物制度中央補(bǔ)助資金預(yù)算(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90.25分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.69萬元,執(zhí)行數(shù)為4.69萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是保證所有政府辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行;二是對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助,支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是資金撥付及時(shí)率未達(dá)最優(yōu),原因是資金撥付中部分審批流程耗時(shí)較長(zhǎng)。下一步改進(jìn)措施:一是優(yōu)化資金撥付流程,明確各審批環(huán)節(jié)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
10.“甘財(cái)社〔2024〕53號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革省級(jí)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.04萬元,執(zhí)行數(shù)為6.04萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:為進(jìn)一步鞏固基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合改革成果,根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)2024年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革省級(jí)補(bǔ)助資金的通知》(甘財(cái)社[2024]53號(hào))有關(guān)要求,下?lián)苤粮拭C省基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合改革省級(jí)補(bǔ)助資金用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)落實(shí)基本藥物制度,推進(jìn)基層衛(wèi)生綜合改革年度任務(wù)的有效落實(shí),提高基本藥物制度補(bǔ)助資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是資金未全部發(fā)放,原因是村醫(yī)隊(duì)伍不穩(wěn)定,有村醫(yī)離職。下一步改進(jìn)措施:一是擴(kuò)大村醫(yī)隊(duì)伍,按時(shí)發(fā)放相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
11.“甘財(cái)社〔2024〕66號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.00萬元,執(zhí)行數(shù)為1.00萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:為提升疾病預(yù)防控制能力,落實(shí)傳染病綜合防控措施,根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2024年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金的通知》(甘財(cái)社[2024]66號(hào))、《關(guān)于印發(fā)2024年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)充方案的通知》(新衛(wèi)發(fā)[2024]58號(hào))有關(guān)要求,下達(dá)2024年中央財(cái)政重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)用于轄區(qū)適齡兒童口腔疾病預(yù)防項(xiàng)目工作。
12.“新財(cái)預(yù)[2024]1號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.79分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.72萬元,執(zhí)行數(shù)為6.72萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:做好各類重大會(huì)議、會(huì)展、賽事、考試、應(yīng)急演練、群眾性活動(dòng)等事項(xiàng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是急救運(yùn)轉(zhuǎn)和保障工作高效率,原因是應(yīng)急演練頻次較少;二是進(jìn)行醫(yī)療保障和急救運(yùn)轉(zhuǎn)不夠流暢,原因是應(yīng)急演練頻次較少。下一步改進(jìn)措施:增加急救應(yīng)急演練頻次,邀請(qǐng)專家指導(dǎo),提升人員處置能力。
13.“新財(cái)預(yù)〔2024〕1號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.30萬元,執(zhí)行數(shù)為0.30萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:穩(wěn)定村醫(yī)隊(duì)伍,為村醫(yī)解決后顧之憂,提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是群眾在村衛(wèi)生室就醫(yī)的獲得感不高,原因是村衛(wèi)生室成立時(shí)間久遠(yuǎn),內(nèi)部供暖設(shè)施較為落后。下一步改進(jìn)措施:為村衛(wèi)生室添加基本取暖設(shè)施,提高群眾就醫(yī)感。
14.“新財(cái)預(yù)〔2024〕1號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.72分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.03萬元,執(zhí)行數(shù)為2.03萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù);二是開展對(duì)重點(diǎn)疾病及危害因素監(jiān)測(cè),有效控制疾病流行,為制定相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。保持重點(diǎn)地方病防治措施全面落實(shí),開展職業(yè)病監(jiān)測(cè),最大限度地保護(hù)放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時(shí)推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計(jì)劃生育等方面的工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是健康宣教活動(dòng)內(nèi)容較為單一,未融合當(dāng)?shù)鼐用裉厣欢浅青l(xiāng)居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度不高。下一步改進(jìn)措施:一是健康宣教除發(fā)放宣傳折頁、入戶講解外,增加短視頻及公眾號(hào)等宣傳方式;二是增加義診次數(shù),增加與轄區(qū)居民的互動(dòng),提高居民對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)的了解。
15.“新財(cái)預(yù)〔2024〕1號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年第一批基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建項(xiàng)目資金(恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站項(xiàng)目)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91.82分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.00萬元,執(zhí)行數(shù)為26.00萬元,完成預(yù)算的66.66%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是按合同約定完成已竣工驗(yàn)收項(xiàng)目恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)資金支付工作;二是加快推進(jìn)新建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,確保項(xiàng)目建成投運(yùn),提升轄區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力和水平,改善居民就醫(yī)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是資金支付未完成,原因是按照合同約定根據(jù)工程進(jìn)度核算,下一步改進(jìn)措施:按照合同約定及工程進(jìn)度報(bào)告進(jìn)行資金支付。
16.“新財(cái)預(yù)〔2024〕1號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年第一批基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建項(xiàng)目資金(恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站項(xiàng)目設(shè)備采購)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25.00萬元,執(zhí)行數(shù)為24.62萬元,完成預(yù)算的98.46%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是按合同約定完成恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站項(xiàng)目設(shè)備采購資金支付工作;二是加快推進(jìn)新建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,確保項(xiàng)目建成投運(yùn),提升轄區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力和水平,改善居民就醫(yī)環(huán)境。
17.“新財(cái)預(yù)〔2024〕1號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18.18萬元,執(zhí)行數(shù)為18.18萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù);二是開展對(duì)重點(diǎn)疾病及危害因素監(jiān)測(cè),有效控制疾病流行,為制定相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。保持重點(diǎn)地方病防治措施全面落實(shí),開展職業(yè)病監(jiān)測(cè),最大限度地保護(hù)放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時(shí)推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計(jì)劃生育等方面的工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是健康宣教活動(dòng)內(nèi)容較為單一,未融合當(dāng)?shù)鼐用裉厣欢浅青l(xiāng)居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度不高。下一步改進(jìn)措施:一是健康宣教除發(fā)放宣傳折頁、入戶講解外,增加短視頻及公眾號(hào)等宣傳方式;二是增加義診次數(shù),增加與轄區(qū)居民的互動(dòng),提高居民對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)的了解。
18.“新財(cái)預(yù)〔2024〕1號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-2024年蘭州新區(qū)健康中國(guó)中醫(yī)藥專項(xiàng)活動(dòng)資金(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.30分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.50萬元,執(zhí)行數(shù)為8.50萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:進(jìn)一步健全中醫(yī)藥服務(wù)體系,持續(xù)提升中醫(yī)藥服務(wù)水平,提高中西醫(yī)結(jié)合服務(wù)水平,提高中醫(yī)藥重點(diǎn)科室建設(shè)水平;目標(biāo)2:開展中醫(yī)藥健康宣教、中醫(yī)館和中醫(yī)重點(diǎn)科室服務(wù)能力提升等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是中醫(yī)藥健康宣教活動(dòng)內(nèi)容較為單一,未融合當(dāng)?shù)鼐用裉厣欢侵嗅t(yī)藥服務(wù)能力提升較為緩慢,一是較少。下一步改進(jìn)措施:一是健康宣教除發(fā)放宣傳折頁、入戶講解外,增加短視頻及公眾號(hào)等宣傳方式;二是增加義診次數(shù),提高居民對(duì)中醫(yī)診療的理解。
19.“新財(cái)預(yù)〔2024〕1號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)第二批”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.20分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.13萬元,執(zhí)行數(shù)為9.13萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是持續(xù)完善升級(jí)家庭醫(yī)生服務(wù)信息管理系統(tǒng),提高信息化應(yīng)用效能。實(shí)現(xiàn)線上為居民提供簽訂協(xié)議、健康咨詢、慢病隨訪、雙向轉(zhuǎn)診、老年人健康管理、居民健康檔案建立、健康信息摸排錄入等服務(wù);二是加強(qiáng)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)宣傳,重點(diǎn)做好簽約服務(wù)內(nèi)涵內(nèi)容宣傳,擴(kuò)大簽約服務(wù)群眾知曉率,引導(dǎo)更多居民主動(dòng)參與簽約服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是部分重點(diǎn)人群簽約覆蓋率不高,原因是隨訪人員精力有限,重點(diǎn)關(guān)注不夠;二是患者就醫(yī)便利不高,原因是簽約后服務(wù)跟蹤不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施:一是合理調(diào)配隨訪人員力量,重點(diǎn)加強(qiáng)慢病、老年等人群隨訪深度;二是建立重點(diǎn)人群簽約服務(wù)專項(xiàng)臺(tái)賬,定期跟蹤服務(wù)情況,確保服務(wù)到位。
20.“新預(yù)財(cái)〔2024〕1號(hào)-蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.40分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.50萬元,執(zhí)行數(shù)為3.50萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是支持建設(shè)基本公衛(wèi)與家庭醫(yī)生簽約服務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè);二是支持其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)現(xiàn)有基本公衛(wèi)與家庭醫(yī)生簽約服務(wù)信息化系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是新區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)基本公衛(wèi)及家簽信息化系統(tǒng)未高校利用,原因是新系統(tǒng)熟悉度不高;二是健康服務(wù)效能不高,原因是為合理利用系統(tǒng)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)系統(tǒng)化培訓(xùn);二是將系統(tǒng)與居民健康檔案掛鉤、與業(yè)務(wù)融合,保障居民健康服務(wù)便利。
三、部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
對(duì)2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述:2024年度績(jī)效目標(biāo)1.有相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算標(biāo)準(zhǔn);2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理,符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。基本完成年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。綜合自評(píng)得分95.68分。(整體績(jī)效自評(píng)詳見附件3)
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、工資福利支出:(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十五、商品和服務(wù)支出:(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十七、其他資本性支出:(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件:
1.蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度部門決算公開表
2.蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
3.蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度整體支出績(jī)效自評(píng)表
4.蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
2025年9月23日

                        
個(gè)人中心
退出登錄
                        



