2024年度蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算
來源: 上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院
時間: 2025/09/22/ 16:28
字號:[大][中][小]
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預(yù)算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院為非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),主要承擔(dān)上川鎮(zhèn)2.7萬居民的基本醫(yī)療服務(wù)和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療,并負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染預(yù)防控制和社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種,兒童、孕產(chǎn)婦、老年人等重點(diǎn)人群健康管理服務(wù),公共場所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管,計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與協(xié)助處置轄區(qū)內(nèi)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件等基本職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)8個職能處室,包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)務(wù)科、臨床、藥劑科、護(hù)理部、收費(fèi)室、公共衛(wèi)生科、醫(yī)技科。2024年末實(shí)有在職干部職工26人,其中副高級1人,中級5人,初級19人,員級1人。共有退休人員4人。
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
| 
 公開01表  | 
||
| 
 單位:永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 收入  | 
 支出  | 
||||
| 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 金額  | 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 金額  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 欄次  | 
 2  | 
||
| 
 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入  | 
 1  | 
 1,375.86  | 
 一、一般公共服務(wù)支出  | 
 31  | 
|
| 
 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入  | 
 2  | 
 二、外交支出  | 
 32  | 
||
| 
 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入  | 
 3  | 
 三、國防支出  | 
 33  | 
||
| 
 四、上級補(bǔ)助收入  | 
 4  | 
 0.00  | 
 四、公共安全支出  | 
 34  | 
|
| 
 五、事業(yè)收入  | 
 5  | 
 185.04  | 
 五、教育支出  | 
 35  | 
|
| 
 六、經(jīng)營收入  | 
 6  | 
 0.00  | 
 六、科學(xué)技術(shù)支出  | 
 36  | 
|
| 
 七、附屬單位上繳收入  | 
 7  | 
 0.00  | 
 七、文化旅游體育與傳媒支出  | 
 37  | 
|
| 
 八、其他收入  | 
 8  | 
 31.14  | 
 八、社會保障和就業(yè)支出  | 
 38  | 
 27.95  | 
| 
 9  | 
 九、衛(wèi)生健康支出  | 
 39  | 
 1,546.48  | 
||
| 
 10  | 
 十、節(jié)能環(huán)保支出  | 
 40  | 
|||
| 
 11  | 
 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  | 
 41  | 
|||
| 
 12  | 
 十二、農(nóng)林水支出  | 
 42  | 
|||
| 
 13  | 
 十三、交通運(yùn)輸支出  | 
 43  | 
|||
| 
 14  | 
 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出  | 
 44  | 
|||
| 
 15  | 
 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  | 
 45  | 
|||
| 
 16  | 
 十六、金融支出  | 
 46  | 
|||
| 
 17  | 
 十七、援助其他地區(qū)支出  | 
 47  | 
|||
| 
 18  | 
 十八、自然資源海洋氣象等支出  | 
 48  | 
|||
| 
 19  | 
 十九、住房保障支出  | 
 49  | 
 17.61  | 
||
| 
 20  | 
 二十、糧油物資儲備支出  | 
 50  | 
|||
| 
 21  | 
 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出  | 
 51  | 
|||
| 
 22  | 
 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  | 
 52  | 
|||
| 
 23  | 
 二十三、其他支出  | 
 53  | 
|||
| 
 24  | 
 二十四、債務(wù)還本支出  | 
 54  | 
|||
| 
 25  | 
 二十五、債務(wù)付息支出  | 
 55  | 
|||
| 
 26  | 
 二十六、抗疫特別國債安排的支出  | 
 56  | 
|||
| 
 本年收入合計(jì)  | 
 27  | 
 1,592.04  | 
 本年支出合計(jì)  | 
 57  | 
 1,592.04  | 
| 
 使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)  | 
 28  | 
 結(jié)余分配  | 
 58  | 
||
| 
 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 29  | 
 0.00  | 
 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 59  | 
 0.00  | 
| 
 總計(jì)  | 
 30  | 
 1,592.04  | 
 總計(jì)  | 
 60  | 
 1,592.04  | 
| 
 注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  | 
|||||
| 
 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。  | 
|||||
二、收入決算表
| 
 公開02表  | 
||
| 
 單位:永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年收入合計(jì)  | 
 財(cái)政撥款收入  | 
 上級補(bǔ)助收入  | 
 事業(yè)收入  | 
 經(jīng)營收入  | 
 附屬單位上繳收入  | 
 其他收入  | 
|
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
|||||||
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
 7  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
 1,592.04  | 
 1,375.86  | 
 0.00  | 
 185.04  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 31.14  | 
|
| 
 208  | 
 社會保障和就業(yè)支出  | 
 27.95  | 
 27.95  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 20805  | 
 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出  | 
 26.69  | 
 26.69  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 2080502  | 
 事業(yè)單位離退休  | 
 3.60  | 
 3.60  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 2080505  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  | 
 23.09  | 
 23.09  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 20899  | 
 其他社會保障和就業(yè)支出  | 
 1.26  | 
 1.26  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 2089999  | 
 其他社會保障和就業(yè)支出  | 
 1.26  | 
 1.26  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 210  | 
 衛(wèi)生健康支出  | 
 1,546.48  | 
 1,330.30  | 
 0.00  | 
 185.04  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 31.14  | 
| 
 21003  | 
 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 1,160.02  | 
 943.84  | 
 0.00  | 
 185.04  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 31.14  | 
| 
 2100302  | 
 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 787.38  | 
 571.20  | 
 185.04  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 31.14  | 
|
| 
 2100399  | 
 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  | 
 372.64  | 
 372.64  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 21004  | 
 公共衛(wèi)生  | 
 334.95  | 
 334.95  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 2100405  | 
 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)  | 
 3.46  | 
 3.46  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 2100408  | 
 基本公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 321.40  | 
 321.40  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 2100409  | 
 重大公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 10.09  | 
 10.09  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 21011  | 
 行政事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 18.51  | 
 18.51  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 2101102  | 
 事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 12.30  | 
 12.30  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 2101103  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助  | 
 6.21  | 
 6.21  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 21015  | 
 醫(yī)療保障管理事務(wù)  | 
 2.50  | 
 2.50  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 2101504  | 
 信息化建設(shè)  | 
 2.50  | 
 2.50  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 21017  | 
 中醫(yī)藥事務(wù)  | 
 30.50  | 
 30.50  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 2101704  | 
 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)  | 
 30.50  | 
 30.50  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 17.61  | 
 17.61  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 17.61  | 
 17.61  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 2210201  | 
 住房公積金  | 
 17.61  | 
 17.61  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
| 
 注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。  | 
||||||||
三、支出決算表
| 
 公開03表  | 
||
| 
 單位:永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年支出合計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
 上繳上級支出  | 
 經(jīng)營支出  | 
 對附屬單位補(bǔ)助支出  | 
|
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
||||||
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
 1,592.04  | 
 628.73  | 
 963.31  | 
||||
| 
 208  | 
 社會保障和就業(yè)支出  | 
 27.95  | 
 27.95  | 
||||
| 
 20805  | 
 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出  | 
 26.69  | 
 26.69  | 
||||
| 
 2080502  | 
 事業(yè)單位離退休  | 
 3.60  | 
 3.60  | 
||||
| 
 2080505  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  | 
 23.09  | 
 23.09  | 
||||
| 
 20899  | 
 其他社會保障和就業(yè)支出  | 
 1.26  | 
 1.26  | 
||||
| 
 2089999  | 
 其他社會保障和就業(yè)支出  | 
 1.26  | 
 1.26  | 
||||
| 
 210  | 
 衛(wèi)生健康支出  | 
 1,546.48  | 
 583.17  | 
 963.31  | 
|||
| 
 21003  | 
 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 1,160.02  | 
 564.66  | 
 595.36  | 
|||
| 
 2100302  | 
 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 787.38  | 
 564.66  | 
 222.72  | 
|||
| 
 2100399  | 
 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  | 
 372.64  | 
 372.64  | 
||||
| 
 21004  | 
 公共衛(wèi)生  | 
 334.95  | 
 334.95  | 
||||
| 
 2100405  | 
 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)  | 
 3.46  | 
 3.46  | 
||||
| 
 2100408  | 
 基本公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 321.40  | 
 321.40  | 
||||
| 
 2100409  | 
 重大公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 10.09  | 
 10.09  | 
||||
| 
 21011  | 
 行政事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 18.51  | 
 18.51  | 
||||
| 
 2101102  | 
 事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 12.30  | 
 12.30  | 
||||
| 
 2101103  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助  | 
 6.21  | 
 6.21  | 
||||
| 
 21015  | 
 醫(yī)療保障管理事務(wù)  | 
 2.50  | 
 2.50  | 
||||
| 
 2101504  | 
 信息化建設(shè)  | 
 2.50  | 
 2.50  | 
||||
| 
 21017  | 
 中醫(yī)藥事務(wù)  | 
 30.50  | 
 30.50  | 
||||
| 
 2101704  | 
 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)  | 
 30.50  | 
 30.50  | 
||||
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 17.61  | 
 17.61  | 
||||
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 17.61  | 
 17.61  | 
||||
| 
 2210201  | 
 住房公積金  | 
 17.61  | 
 17.61  | 
||||
| 
 注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。  | 
|||||||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
| 
 公開04表  | 
||
| 
 單位:永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 收 入  | 
 支 出  | 
|||||||
| 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 金額  | 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 合計(jì)  | 
 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 欄次  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
||
| 
 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 1  | 
 1,375.86  | 
 一、一般公共服務(wù)支出  | 
 33  | 
||||
| 
 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 2  | 
 二、外交支出  | 
 34  | 
|||||
| 
 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 3  | 
 三、國防支出  | 
 35  | 
|||||
| 
 4  | 
 四、公共安全支出  | 
 36  | 
||||||
| 
 5  | 
 五、教育支出  | 
 37  | 
||||||
| 
 6  | 
 六、科學(xué)技術(shù)支出  | 
 38  | 
||||||
| 
 7  | 
 七、文化旅游體育與傳媒支出  | 
 39  | 
||||||
| 
 8  | 
 八、社會保障和就業(yè)支出  | 
 40  | 
 27.95  | 
 27.95  | 
||||
| 
 9  | 
 九、衛(wèi)生健康支出  | 
 41  | 
 1,330.30  | 
 1,330.30  | 
||||
| 
 10  | 
 十、節(jié)能環(huán)保支出  | 
 42  | 
||||||
| 
 11  | 
 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  | 
 43  | 
||||||
| 
 12  | 
 十二、農(nóng)林水支出  | 
 44  | 
||||||
| 
 13  | 
 十三、交通運(yùn)輸支出  | 
 45  | 
||||||
| 
 14  | 
 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出  | 
 46  | 
||||||
| 
 15  | 
 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  | 
 47  | 
||||||
| 
 16  | 
 十六、金融支出  | 
 48  | 
||||||
| 
 17  | 
 十七、援助其他地區(qū)支出  | 
 49  | 
||||||
| 
 18  | 
 十八、自然資源海洋氣象等支出  | 
 50  | 
||||||
| 
 19  | 
 十九、住房保障支出  | 
 51  | 
 17.61  | 
 17.61  | 
||||
| 
 20  | 
 二十、糧油物資儲備支出  | 
 52  | 
||||||
| 
 21  | 
 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出  | 
 53  | 
||||||
| 
 22  | 
 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  | 
 54  | 
||||||
| 
 23  | 
 二十三、其他支出  | 
 55  | 
||||||
| 
 24  | 
 二十四、債務(wù)還本支出  | 
 56  | 
||||||
| 
 25  | 
 二十五、債務(wù)付息支出  | 
 57  | 
||||||
| 
 26  | 
 二十六、抗疫特別國債安排的支出  | 
 58  | 
||||||
| 
 本年收入合計(jì)  | 
 27  | 
 1,375.86  | 
 本年支出合計(jì)  | 
 59  | 
 1,375.86  | 
 1,375.86  | 
||
| 
 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 28  | 
 0.00  | 
 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 60  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
||
| 
 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 29  | 
 0.00  | 
 61  | 
|||||
| 
 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 30  | 
 62  | 
||||||
| 
 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 31  | 
 63  | 
||||||
| 
 總計(jì)  | 
 32  | 
 1,375.86  | 
 總計(jì)  | 
 64  | 
 1,375.86  | 
 1,375.86  | 
||
| 
 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  | 
||||||||
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 
 公開05表  | 
||
| 
 單位:永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年支出  | 
|||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 小計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
 1,375.86  | 
 412.55  | 
 963.31  | 
|
| 
 208  | 
 社會保障和就業(yè)支出  | 
 27.95  | 
 27.95  | 
|
| 
 20805  | 
 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出  | 
 26.69  | 
 26.69  | 
|
| 
 2080502  | 
 事業(yè)單位離退休  | 
 3.60  | 
 3.60  | 
|
| 
 2080505  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  | 
 23.09  | 
 23.09  | 
|
| 
 20899  | 
 其他社會保障和就業(yè)支出  | 
 1.26  | 
 1.26  | 
|
| 
 2089999  | 
 其他社會保障和就業(yè)支出  | 
 1.26  | 
 1.26  | 
|
| 
 210  | 
 衛(wèi)生健康支出  | 
 1,330.30  | 
 366.99  | 
 963.31  | 
| 
 21003  | 
 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 943.84  | 
 348.48  | 
 595.36  | 
| 
 2100302  | 
 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 571.20  | 
 348.48  | 
 222.72  | 
| 
 2100399  | 
 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  | 
 372.64  | 
 372.64  | 
|
| 
 21004  | 
 公共衛(wèi)生  | 
 334.95  | 
 334.95  | 
|
| 
 2100405  | 
 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)  | 
 3.46  | 
 3.46  | 
|
| 
 2100408  | 
 基本公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 321.40  | 
 321.40  | 
|
| 
 2100409  | 
 重大公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 10.09  | 
 10.09  | 
|
| 
 21011  | 
 行政事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 18.51  | 
 18.51  | 
|
| 
 2101102  | 
 事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 12.30  | 
 12.30  | 
|
| 
 2101103  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助  | 
 6.21  | 
 6.21  | 
|
| 
 21015  | 
 醫(yī)療保障管理事務(wù)  | 
 2.50  | 
 2.50  | 
|
| 
 2101504  | 
 信息化建設(shè)  | 
 2.50  | 
 2.50  | 
|
| 
 21017  | 
 中醫(yī)藥事務(wù)  | 
 30.50  | 
 30.50  | 
|
| 
 2101704  | 
 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)  | 
 30.50  | 
 30.50  | 
|
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 17.61  | 
 17.61  | 
|
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 17.61  | 
 17.61  | 
|
| 
 2210201  | 
 住房公積金  | 
 17.61  | 
 17.61  | 
|
| 
 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。  | 
||||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
| 
 公開06表  | 
||
| 
 單位:永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 人員經(jīng)費(fèi)  | 
 公用經(jīng)費(fèi)  | 
|||||||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 決算數(shù)  | 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 決算數(shù)  | 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 決算數(shù)  | 
| 
 301  | 
 工資福利支出  | 
 217.77  | 
 302  | 
 商品和服務(wù)支出  | 
 15.41  | 
 307  | 
 債務(wù)利息及費(fèi)用支出  | 
 0.00  | 
| 
 30101  | 
 基本工資  | 
 72.76  | 
 30201  | 
 辦公費(fèi)  | 
 1.47  | 
 30701  | 
 國內(nèi)債務(wù)付息  | 
 0.00  | 
| 
 30102  | 
 津貼補(bǔ)貼  | 
 25.18  | 
 30202  | 
 印刷費(fèi)  | 
 1.05  | 
 30702  | 
 國外債務(wù)付息  | 
 0.00  | 
| 
 30103  | 
 獎金  | 
 0.00  | 
 30203  | 
 咨詢費(fèi)  | 
 0.00  | 
 310  | 
 資本性支出  | 
 0.00  | 
| 
 30106  | 
 伙食補(bǔ)助費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30204  | 
 手續(xù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31001  | 
 房屋建筑物購建  | 
 0.00  | 
| 
 30107  | 
 績效工資  | 
 48.96  | 
 30205  | 
 水費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31002  | 
 辦公設(shè)備購置  | 
 0.00  | 
| 
 30108  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)  | 
 23.09  | 
 30206  | 
 電費(fèi)  | 
 1.80  | 
 31003  | 
 專用設(shè)備購置  | 
 0.00  | 
| 
 30109  | 
 職業(yè)年金繳費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30207  | 
 郵電費(fèi)  | 
 1.44  | 
 31005  | 
 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)  | 
 0.00  | 
| 
 30110  | 
 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)  | 
 12.30  | 
 30208  | 
 取暖費(fèi)  | 
 2.40  | 
 31006  | 
 大型修繕  | 
 0.00  | 
| 
 30111  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)  | 
 6.21  | 
 30209  | 
 物業(yè)管理費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31007  | 
 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新  | 
 0.00  | 
| 
 30112  | 
 其他社會保障繳費(fèi)  | 
 1.26  | 
 30211  | 
 差旅費(fèi)  | 
 1.59  | 
 31008  | 
 物資儲備  | 
 0.00  | 
| 
 30113  | 
 住房公積金  | 
 17.61  | 
 30212  | 
 因公出國(境)費(fèi)用  | 
 0.00  | 
 31009  | 
 土地補(bǔ)償  | 
 0.00  | 
| 
 30114  | 
 醫(yī)療費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30213  | 
 維修(護(hù))費(fèi)  | 
 1.50  | 
 31010  | 
 安置補(bǔ)助  | 
 0.00  | 
| 
 30199  | 
 其他工資福利支出  | 
 10.40  | 
 30214  | 
 租賃費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31011  | 
 地上附著物和青苗補(bǔ)償  | 
 0.00  | 
| 
 303  | 
 對個人和家庭的補(bǔ)助  | 
 179.36  | 
 30215  | 
 會議費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31012  | 
 拆遷補(bǔ)償  | 
 0.00  | 
| 
 30301  | 
 離休費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30216  | 
 培訓(xùn)費(fèi)  | 
 0.71  | 
 31013  | 
 公務(wù)用車購置  | 
 0.00  | 
| 
 30302  | 
 退休費(fèi)  | 
 2.39  | 
 30217  | 
 公務(wù)接待費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31019  | 
 其他交通工具購置  | 
 0.00  | 
| 
 30303  | 
 退職(役)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30218  | 
 專用材料費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31021  | 
 文物和陳列品購置  | 
 0.00  | 
| 
 30304  | 
 撫恤金  | 
 0.00  | 
 30224  | 
 被裝購置費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31022  | 
 無形資產(chǎn)購置  | 
 0.00  | 
| 
 30305  | 
 生活補(bǔ)助  | 
 175.76  | 
 30225  | 
 專用燃料費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31099  | 
 其他資本性支出  | 
 0.00  | 
| 
 30306  | 
 救濟(jì)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30226  | 
 勞務(wù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 399  | 
 其他支出  | 
 0.00  | 
| 
 30307  | 
 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助  | 
 1.21  | 
 30227  | 
 委托業(yè)務(wù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 39907  | 
 國家賠償費(fèi)用支出  | 
 0.00  | 
| 
 30308  | 
 助學(xué)金  | 
 0.00  | 
 30228  | 
 工會經(jīng)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 39908  | 
 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼  | 
 0.00  | 
| 
 30309  | 
 獎勵金  | 
 0.00  | 
 30229  | 
 福利費(fèi)  | 
 3.45  | 
 39909  | 
 經(jīng)常性贈與  | 
 0.00  | 
| 
 30310  | 
 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼  | 
 0.00  | 
 30231  | 
 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 39910  | 
 資本性贈與  | 
 0.00  | 
| 
 30311  | 
 代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30239  | 
 其他交通費(fèi)用  | 
 0.00  | 
 39999  | 
 其他支出  | 
|
| 
 30399  | 
 其他對個人和家庭的補(bǔ)助  | 
 0.00  | 
 30240  | 
 稅金及附加費(fèi)用  | 
 0.00  | 
|||
| 
 30299  | 
 其他商品和服務(wù)支出  | 
 0.00  | 
||||||
| 
 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)  | 
 397.14  | 
 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)  | 
 15.41  | 
|||||
| 
 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。  | 
||||||||
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
| 
 公開07表  | 
||
| 
 單位:永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 本年收入  | 
 本年支出  | 
 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
|||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 小計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
|||
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
|||||||
| 
 注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。  | 
|||||||
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 
 公開08表  | 
||
| 
 單位:永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年支出  | 
|||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 合計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
||||
| 
 注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。  | 
||||
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
| 
 公開09表  | 
||
| 
 單位:永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 預(yù)算數(shù)  | 
 決算數(shù)  | 
||||||||||
| 
 合計(jì)  | 
 因公出國(境)費(fèi)  | 
 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 公務(wù)接待費(fèi)  | 
 合計(jì)  | 
 因公出國(境)費(fèi)  | 
 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 公務(wù)接待費(fèi)  | 
||||
| 
 小計(jì)  | 
 公務(wù)用車購置費(fèi)  | 
 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 小計(jì)  | 
 公務(wù)用車購置費(fèi)  | 
 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
||||||
| 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
 7  | 
 8  | 
 9  | 
 10  | 
 11  | 
 12  | 
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 注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。  | 
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備注:公開07表、公開08表、公開09表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故表7、表8及表9無數(shù)據(jù)。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為1592.04萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加738.86萬元,增長86.60%,主要原因是一是我單位本年度人員增加;二是工資變動帶動養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮,工資福利支出增加。三是本年度增加能力提升項(xiàng)目。(本部分的收入總計(jì)1592.01萬元,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1375.86萬元、事業(yè)收入185.04萬元、其他收入31.14萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元;支出總計(jì)1592.04萬元,包括本年支出合計(jì)1592.04萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。)
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)1592.04萬元,其中:財(cái)政撥款收入1375.86萬元,占86.42%;事業(yè)收入185.04萬元,占11.62%;其他收入31.14萬元,占1.96%;
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)1592.04萬元,其中:基本支出628.73萬元,占39.49%;項(xiàng)目支出963.31萬元,占60.51%;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1375.86萬元。與上年相比,各增加1027.24萬元,增長294.66%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中基本公務(wù)、能力提升項(xiàng)目支出資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1375.86萬元,較上年決算數(shù)增加1027.24萬元,增長294.66%。本年度人員數(shù)量較上年增加5人,同時人員工資福利調(diào)整,以及對個人和家庭的補(bǔ)助支出相應(yīng)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1375.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出27.95萬元,占2.03%;衛(wèi)生健康支出1330.30萬元,占96.69%;住房保障支出17.61萬元,占1.28%;
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為685.40萬元,支出決算為1375.86萬元,完成年初預(yù)算的200.74%。其中:
1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.17萬元,支出決算為27.95萬元,完成年初預(yù)算的102.87%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度人員增加。
2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為641.66萬元,支出決算為1330.30萬元,完成年初預(yù)算的207.32%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展所需資金超出預(yù)期,基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目范圍擴(kuò)大。
3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為16.57萬元,支出決算為17.61萬元,完成年初預(yù)算的106.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員增加、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出412.55萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)397.14萬元,較上年決算數(shù)增加71.93萬元,增長22.12%,主要原因是2024年八月份新增6人正式職工、一月份調(diào)出1人正式職工。人員經(jīng)費(fèi)用途基本工資72.76萬元、津貼補(bǔ)貼25.18萬元、績效工資48.96萬元、社會保障繳費(fèi)60.47萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助179.36萬元。
公用經(jīng)費(fèi)15.41萬元,較上年決算數(shù)增加4.20萬元,增長37.41%,主要原因是本年度人員數(shù)量較上年增加5人,導(dǎo)致辦公耗材、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用支出需求增加,同時取暖費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出有所上升。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)1.47萬元、印刷費(fèi)1.05萬元、電費(fèi)1.8萬元、郵電費(fèi)1.44萬元、取暖費(fèi)2.40萬元、差旅費(fèi)1.59萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.71萬元、福利費(fèi)3.45萬元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2024年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我單位屬于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未安排相關(guān)經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)持平,主要原因是我單位屬于差額事業(yè)單位,財(cái)政未報(bào)賬我單位“三公經(jīng)費(fèi)”。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是是財(cái)政未安排該經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)持平,主要原因是無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出需求。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未安排該經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)持平,主要原因是無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出需求。
其中:1.公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未安排該經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)持平,主要原因是無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出需求。
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未安排該經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)持平,主要原因是無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出需求。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未安排該經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)持平,主要原因是無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出需求。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(境)共計(jì)0.00個團(tuán)組,0.00人;公務(wù)用車購置0.00輛,公務(wù)用車保有量為0.00輛;國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;國(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.41萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)1.47萬元、印刷費(fèi)1.05萬元、電費(fèi)1.80萬元、郵電費(fèi)1.44萬元、取暖費(fèi)2.40萬元、差旅費(fèi)1.59萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.71萬元、福利費(fèi)3.45萬元、維修(維護(hù))費(fèi)1.50萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加4.2萬元,增長37.47%主要原因是2024年8月我單位人員增加3人。
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)持平。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.71萬元,較上年決算數(shù)增加0.23萬元,增長47.50%,主要原因是本年度單位職工有外出培訓(xùn)。
十一、政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出合計(jì)227.93萬元,其中:政府采購貨物支出227.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.44萬元,占政府采購支出總額的10.28%,其中:授予小微企業(yè)合同金額23.44萬元,占政府采購支出總額的10.28%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0.00臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說明。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
預(yù)算績效管理工作開展情況
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,一級項(xiàng)目0個,涉及資金0.00萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。2024年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,無需開展此項(xiàng)目的績效自評;2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目,無需開展此績效自評。組織對2024年度織對基本藥物制度補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、急救運(yùn)轉(zhuǎn)、中醫(yī)藥專項(xiàng)、冬季電采暖差額補(bǔ)貼等22個項(xiàng)目開展了部門重點(diǎn)評價,涉及一般公共預(yù)算支出702.73萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的77.76%,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看全年預(yù)算702.73萬元,全年執(zhí)行702.73萬元,執(zhí)行率100.00%。
績效自評結(jié)果
我部門在2024年度部門決算中反映基本藥物制度補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、急救運(yùn)轉(zhuǎn)、中醫(yī)藥專項(xiàng)、冬季電采暖差額補(bǔ)貼等22個項(xiàng)目開展了績效自評結(jié)果。
1.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院冬季取暖差額補(bǔ)貼項(xiàng)目”績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12.00萬元,執(zhí)行數(shù)為12.00萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院提供良好的醫(yī)療環(huán)境;二是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù);三是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展。發(fā)現(xiàn)問題:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
2.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算(中央)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為164.91萬元,執(zhí)行數(shù)為164.91萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù);二是開展對重點(diǎn)疾病及危害因素監(jiān)測,有效控制疾病流行,為制定相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。保持重點(diǎn)地方病防治措施全面落實(shí),開展職業(yè)病監(jiān)測,最大限度地保護(hù)放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計(jì)劃生育等方面的工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
3.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年第二批基本藥物制度中央補(bǔ)助資金預(yù)算(中央)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.88萬元,執(zhí)行數(shù)為2.88萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是保證所有政府辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度,推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行;二是對實(shí)施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助,支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站順利實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
4.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年中央轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分)補(bǔ)助資金(中央)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22萬元,執(zhí)行數(shù)為22萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是進(jìn)一步健全中醫(yī)藥服務(wù)體系,持續(xù)提升中醫(yī)藥服務(wù)水平,提高張西醫(yī)結(jié)合服務(wù)水平,提高中藥重點(diǎn)科室建設(shè)水平;二是對開展中醫(yī)藥健康宣教、中醫(yī)館和中醫(yī)重點(diǎn)科室服務(wù)能力提升等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
5.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算(省級)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為29.34萬元,執(zhí)行數(shù)為29.34萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù);二是開展對重點(diǎn)疾病及危害因素監(jiān)測,有效控制疾病流行,為制定相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。保持重點(diǎn)地方病防治措施全面落實(shí),開展職業(yè)病監(jiān)測,最大限度地保護(hù)放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計(jì)劃生育等方面的工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
6.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金(中央)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為27.12萬元,執(zhí)行數(shù)為27.12萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是保證所有政府辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度,推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行;二是對實(shí)施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助,支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站順利實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
7.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年中央財(cái)政重大傳染病防控項(xiàng)目資金(中央)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.09萬元,執(zhí)行數(shù)為10.09萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率大于90%;二是有效控制艾滋病疫情,全省艾滋病疫情繼續(xù)控制在低流行水平,進(jìn)一步減少結(jié)核感染、患病和死亡,切實(shí)降低結(jié)核病疾病負(fù)擔(dān),提高人民群眾健康水平,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。三是加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者篩查、登記報(bào)告和隨訪服務(wù)。四是開展新冠病毒變異監(jiān)測、病毒性傳染病監(jiān)測、細(xì)菌性傳染病監(jiān)測、病媒生物監(jiān)測;開展飲用水、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)測和食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
8.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工齡補(bǔ)助資金(省級)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.24萬元,執(zhí)行數(shù)為1.24萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是為進(jìn)一步保障和改善民生,解決離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇,穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍,筑牢農(nóng)村衛(wèi)生網(wǎng)底。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
9.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年鄉(xiāng)村醫(yī)生省級定額補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.48萬元,執(zhí)行數(shù)為9.48萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是改革鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)模式和激勵機(jī)制,落實(shí)和完善鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)償、養(yǎng)老和培養(yǎng)培訓(xùn)政策,加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)監(jiān)管,穩(wěn)定和優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍,全面提升村級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:預(yù)算編制還不夠嚴(yán)謹(jǐn),預(yù)算執(zhí)行中執(zhí)行進(jìn)度存在執(zhí)行較低問題。下一步改進(jìn)措施:持續(xù)加強(qiáng)全面預(yù)算管理,細(xì)化預(yù)算編制,提升預(yù)算管控水平,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性。
10.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金(中央)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.78萬元,執(zhí)行數(shù)為13.78萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是為轄區(qū)居民提供14類55項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù),促進(jìn)居民健康意識的提高和不良生活方式的改變,逐步樹立起自我健康管理的概念,規(guī)范服務(wù)流程,建立規(guī)范檔案室。到2024年底,規(guī)范化電子檔案建檔率達(dá)到90%以上;65歲以上老年人健康管理率達(dá)到70%以上;新生兒訪視率和兒童健康管理率分別達(dá)到90%以上;孕產(chǎn)婦早孕建冊率達(dá)到90%以上,產(chǎn)后訪視率達(dá)到95%以上;國家免疫規(guī)劃疫苗接種率達(dá)到90%以上;高血壓、糖尿病患者規(guī)范管理率達(dá)到60%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
11.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院-2024年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革省級補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.24萬元,執(zhí)行數(shù)為4.24萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是基層衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)水平,縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
12.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算(本級)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.79萬元,執(zhí)行數(shù)為4.79萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)。二是開展對重點(diǎn)疾病及危害因素監(jiān)測,有效控制疾病流行,為制定相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。保持重點(diǎn)地方病防治措施全面落實(shí),開展職業(yè)病監(jiān)測,最大限度地保護(hù)放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計(jì)劃生育等方面的工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
13.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(本級)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.40萬元,執(zhí)行數(shù)為1.40萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是穩(wěn)定村醫(yī)隊(duì)伍,為村醫(yī)解決后顧之憂,提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
14.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金(本級)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.83萬元,執(zhí)行數(shù)為0.83萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是為轄區(qū)居民提供14類55項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù),促進(jìn)居民健康意識的提高和不良生活方式的改變,逐步樹立起自我健康管理的概念,規(guī)范服務(wù)流程,建立規(guī)范檔案室。到2024年底,規(guī)范化電子檔案建檔率達(dá)到90%以上;65歲以上老年人健康管理率達(dá)到70%以上;新生兒訪視率和兒童健康管理率分別達(dá)到90%以上;孕產(chǎn)婦早孕建冊率達(dá)到90%以上,產(chǎn)后訪視率達(dá)到95%以上;國家免疫規(guī)劃疫苗接種率達(dá)到90%以上;高血壓、糖尿病患者規(guī)范管理率達(dá)到60%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
15.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.46萬元,執(zhí)行數(shù)為3.46萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是做好各類重大會議、會展、賽事、考試、應(yīng)急演練、群眾性活動等事項(xiàng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理,下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
16.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年蘭州新區(qū)健康中國中醫(yī)藥專項(xiàng)活動資金(本級)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.5萬元,執(zhí)行數(shù)為8.5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是提升中醫(yī)藥基層服務(wù)能力,提升中西醫(yī)結(jié)合服務(wù)水平,提高中醫(yī)藥重點(diǎn)科室建設(shè)水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
17.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工齡補(bǔ)助資金(本級)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.86萬元,執(zhí)行數(shù)為1.86萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是為進(jìn)一步保障和改善民生,解決離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇,穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍,筑牢農(nóng)村衛(wèi)生網(wǎng)底。二是落實(shí)離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇,穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
18.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(本級)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為21.5萬元,執(zhí)行數(shù)為21.5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)現(xiàn)有基本公衛(wèi)與家庭醫(yī)生簽約服務(wù)信息化系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
19.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院第二批醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建項(xiàng)目資金”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為151.00萬元,執(zhí)行數(shù)為151.00萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是完成業(yè)務(wù)用房改造,二是院內(nèi)綠化改造,三是完成村衛(wèi)生室提升能力改造。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
20.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)據(jù)中心衛(wèi)生專網(wǎng)費(fèi)用(本級)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.50萬元,執(zhí)行數(shù)為2.50萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:完成本單位網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行保持網(wǎng)絡(luò)通暢。
21.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院第一批醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建項(xiàng)目資金”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為186.00萬元,執(zhí)行數(shù)為186.00萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:完成業(yè)務(wù)用房改造。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
22.“蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)第二批”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.54萬元,執(zhí)行數(shù)為2.54萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是通過各通過開展家庭簽約服務(wù),能最大限度合理截留基層普通病人基層首診,發(fā)現(xiàn)需要上轉(zhuǎn)治療的,由家庭醫(yī)生負(fù)責(zé)聯(lián)接上級專家及醫(yī)療機(jī)構(gòu)給病人提供快捷、高效的專業(yè)服務(wù),在解決基層“看病難看病貴”的同時,也極大提高大醫(yī)院優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源效益,推進(jìn)我國醫(yī)學(xué)科學(xué)進(jìn)步發(fā)展。目標(biāo)2:家庭醫(yī)生簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)到40%以上,重點(diǎn)人群簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)到70%以上,為三色人群提供便利就醫(yī)服務(wù),建檔立卡貧困戶做到應(yīng)簽盡簽,不斷提高服務(wù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績效評價工作質(zhì)量。
三、部門重點(diǎn)績效評價結(jié)果
對2024年度績效自評情況進(jìn)行綜述:1.有相關(guān)目標(biāo)值測算標(biāo)準(zhǔn);2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理,符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);3.認(rèn)真履行行業(yè)部門職責(zé),有序推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。基本完成年初設(shè)定績效目標(biāo)。綜合自評得分94.67分。(整體績效自評詳見附件3)
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十五、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
十六、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
十七、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
十八、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
十九、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):反映突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
二十、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目以外的其他公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出。
二十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院
2025年9月22日
附件:
1、蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算公開表
2、蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算整體支出績效自評報(bào)告

                        
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