2024年度蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算
來源: 棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
時(shí)間: 2025/09/22/ 16:51
字號(hào):[大][中][小]
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹,衛(wèi)生事業(yè)規(guī)劃和工作計(jì)劃的制定,社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;
(二)負(fù)責(zé)為本轄區(qū)居民提供十四項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù);
(三)負(fù)責(zé)本轄區(qū)居民的預(yù)防保健、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育等工作;
(四)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù);
(五)負(fù)責(zé)本轄區(qū)公共場(chǎng)所的衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管;
(六)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);
(七)負(fù)責(zé)本轄區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告,并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置;
(八)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中心設(shè)置全科、婦科、中醫(yī)科、護(hù)理部、預(yù)防接種科等臨床科室及檢驗(yàn)科、放射科、藥房等輔助科室和辦公室、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、公衛(wèi)科等行政職能科室,共12個(gè)科室,較上年度無(wú)變化。
(二)人員設(shè)置情況
2024年12月31日,本單位實(shí)有71人,在職人員編制35人,其他人員7人。單位自聘23人,公益性崗位6人。其中:離休0人,退休0人,遺屬人員0人,較上年度增加9人。原因是本年度業(yè)務(wù)發(fā)展需要,人員增加。
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
| 
 公開01表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬(wàn)元  | 
| 
 收入  | 
 支出  | 
||||
| 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 金額  | 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 金額  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 欄次  | 
 2  | 
||
| 
 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入  | 
 1  | 
 1,219.96  | 
 一、一般公共服務(wù)支出  | 
 31  | 
|
| 
 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入  | 
 2  | 
 二、外交支出  | 
 32  | 
||
| 
 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入  | 
 3  | 
 三、國(guó)防支出  | 
 33  | 
||
| 
 四、上級(jí)補(bǔ)助收入  | 
 4  | 
 0.00  | 
 四、公共安全支出  | 
 34  | 
|
| 
 五、事業(yè)收入  | 
 5  | 
 692.55  | 
 五、教育支出  | 
 35  | 
|
| 
 六、經(jīng)營(yíng)收入  | 
 6  | 
 0.00  | 
 六、科學(xué)技術(shù)支出  | 
 36  | 
|
| 
 七、附屬單位上繳收入  | 
 7  | 
 0.00  | 
 七、文化旅游體育與傳媒支出  | 
 37  | 
|
| 
 八、其他收入  | 
 8  | 
 33.94  | 
 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 38  | 
 46.27  | 
| 
 9  | 
 九、衛(wèi)生健康支出  | 
 39  | 
 1,970.86  | 
||
| 
 10  | 
 十、節(jié)能環(huán)保支出  | 
 40  | 
|||
| 
 11  | 
 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  | 
 41  | 
|||
| 
 12  | 
 十二、農(nóng)林水支出  | 
 42  | 
|||
| 
 13  | 
 十三、交通運(yùn)輸支出  | 
 43  | 
|||
| 
 14  | 
 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出  | 
 44  | 
|||
| 
 15  | 
 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  | 
 45  | 
|||
| 
 16  | 
 十六、金融支出  | 
 46  | 
|||
| 
 17  | 
 十七、援助其他地區(qū)支出  | 
 47  | 
|||
| 
 18  | 
 十八、自然資源海洋氣象等支出  | 
 48  | 
|||
| 
 19  | 
 十九、住房保障支出  | 
 49  | 
 32.18  | 
||
| 
 20  | 
 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出  | 
 50  | 
|||
| 
 21  | 
 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出  | 
 51  | 
|||
| 
 22  | 
 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  | 
 52  | 
|||
| 
 23  | 
 二十三、其他支出  | 
 53  | 
|||
| 
 24  | 
 二十四、債務(wù)還本支出  | 
 54  | 
|||
| 
 25  | 
 二十五、債務(wù)付息支出  | 
 55  | 
|||
| 
 26  | 
 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出  | 
 56  | 
|||
| 
 本年收入合計(jì)  | 
 27  | 
 1,946.45  | 
 本年支出合計(jì)  | 
 57  | 
 2,049.31  | 
| 
 使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)  | 
 28  | 
 結(jié)余分配  | 
 58  | 
||
| 
 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 29  | 
 102.86  | 
 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 59  | 
|
| 
 總計(jì)  | 
 30  | 
 2,049.31  | 
 總計(jì)  | 
 60  | 
 2,049.31  | 
| 
 注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  | 
|||||
| 
 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。  | 
|||||
二、收入決算表
| 
 公開02表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬(wàn)元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年收入合計(jì)  | 
 財(cái)政撥款收入  | 
 上級(jí)補(bǔ)助收入  | 
 事業(yè)收入  | 
 經(jīng)營(yíng)收入  | 
 附屬單位上繳收入  | 
 其他收入  | 
|
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
|||||||
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
 7  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
 1,946.45  | 
 1,219.96  | 
 0.00  | 
 692.55  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 33.94  | 
|
| 
 208  | 
 社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 46.27  | 
 46.27  | 
|||||
| 
 20805  | 
 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出  | 
 43.80  | 
 43.80  | 
|||||
| 
 2080505  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  | 
 43.80  | 
 43.80  | 
|||||
| 
 20899  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.46  | 
 2.46  | 
|||||
| 
 2089999  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.46  | 
 2.46  | 
|||||
| 
 210  | 
 衛(wèi)生健康支出  | 
 1,868.00  | 
 1,141.51  | 
 0.00  | 
 692.55  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 33.94  | 
| 
 21003  | 
 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 1,440.58  | 
 714.09  | 
 0.00  | 
 692.55  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 33.94  | 
| 
 2100301  | 
 城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 1,322.32  | 
 595.83  | 
 0.00  | 
 692.55  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 33.94  | 
| 
 2100302  | 
 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 3.63  | 
 3.63  | 
|||||
| 
 2100399  | 
 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  | 
 114.63  | 
 114.63  | 
|||||
| 
 21004  | 
 公共衛(wèi)生  | 
 384.07  | 
 384.07  | 
|||||
| 
 2100405  | 
 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)  | 
 8.29  | 
 8.29  | 
|||||
| 
 2100408  | 
 基本公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 372.66  | 
 372.66  | 
|||||
| 
 2100409  | 
 重大公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 3.12  | 
 3.12  | 
|||||
| 
 21011  | 
 行政事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 34.35  | 
 34.35  | 
|||||
| 
 2101102  | 
 事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 23.11  | 
 23.11  | 
|||||
| 
 2101103  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助  | 
 11.24  | 
 11.24  | 
|||||
| 
 21015  | 
 醫(yī)療保障管理事務(wù)  | 
 2.50  | 
 2.50  | 
|||||
| 
 2101504  | 
 信息化建設(shè)  | 
 2.50  | 
 2.50  | 
|||||
| 
 21017  | 
 中醫(yī)藥事務(wù)  | 
 6.50  | 
 6.50  | 
|||||
| 
 2101704  | 
 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)  | 
 6.50  | 
 6.50  | 
|||||
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 32.18  | 
 32.18  | 
|||||
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 32.18  | 
 32.18  | 
|||||
| 
 2210201  | 
 住房公積金  | 
 32.18  | 
 32.18  | 
|||||
| 
 注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。  | 
||||||||
三、支出決算表
| 
 公開03表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬(wàn)元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年支出合計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
 上繳上級(jí)支出  | 
 經(jīng)營(yíng)支出  | 
 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  | 
|
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
||||||
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
 2,049.31  | 
 1,523.98  | 
 525.33  | 
||||
| 
 208  | 
 社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 46.27  | 
 46.27  | 
||||
| 
 20805  | 
 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出  | 
 43.80  | 
 43.80  | 
||||
| 
 2080505  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  | 
 43.80  | 
 43.80  | 
||||
| 
 20899  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.46  | 
 2.46  | 
||||
| 
 2089999  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.46  | 
 2.46  | 
||||
| 
 210  | 
 衛(wèi)生健康支出  | 
 1,970.86  | 
 1,445.53  | 
 525.33  | 
|||
| 
 21003  | 
 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 1,526.74  | 
 1,394.48  | 
 132.26  | 
|||
| 
 2100301  | 
 城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 1,408.48  | 
 1,394.48  | 
 14.00  | 
|||
| 
 2100302  | 
 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 3.63  | 
 3.63  | 
||||
| 
 2100399  | 
 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  | 
 114.63  | 
 114.63  | 
||||
| 
 21004  | 
 公共衛(wèi)生  | 
 400.77  | 
 16.70  | 
 384.07  | 
|||
| 
 2100405  | 
 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)  | 
 8.29  | 
 8.29  | 
||||
| 
 2100408  | 
 基本公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 372.66  | 
 372.66  | 
||||
| 
 2100409  | 
 重大公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 3.12  | 
 3.12  | 
||||
| 
 2100499  | 
 其他公共衛(wèi)生支出  | 
 16.70  | 
 16.70  | 
||||
| 
 21011  | 
 行政事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 34.35  | 
 34.35  | 
||||
| 
 2101102  | 
 事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 23.11  | 
 23.11  | 
||||
| 
 2101103  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助  | 
 11.24  | 
 11.24  | 
||||
| 
 21015  | 
 醫(yī)療保障管理事務(wù)  | 
 2.50  | 
 2.50  | 
||||
| 
 2101504  | 
 信息化建設(shè)  | 
 2.50  | 
 2.50  | 
||||
| 
 21017  | 
 中醫(yī)藥事務(wù)  | 
 6.50  | 
 6.50  | 
||||
| 
 2101704  | 
 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)  | 
 6.50  | 
 6.50  | 
||||
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 32.18  | 
 32.18  | 
||||
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 32.18  | 
 32.18  | 
||||
| 
 2210201  | 
 住房公積金  | 
 32.18  | 
 32.18  | 
||||
| 
 注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。  | 
|||||||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
| 
 公開04表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬(wàn)元  | 
| 
 收 入  | 
 支 出  | 
|||||||
| 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 金額  | 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 合計(jì)  | 
 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 欄次  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
||
| 
 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 1  | 
 1,219.96  | 
 一、一般公共服務(wù)支出  | 
 33  | 
||||
| 
 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 2  | 
 二、外交支出  | 
 34  | 
|||||
| 
 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 3  | 
 三、國(guó)防支出  | 
 35  | 
|||||
| 
 4  | 
 四、公共安全支出  | 
 36  | 
||||||
| 
 5  | 
 五、教育支出  | 
 37  | 
||||||
| 
 6  | 
 六、科學(xué)技術(shù)支出  | 
 38  | 
||||||
| 
 7  | 
 七、文化旅游體育與傳媒支出  | 
 39  | 
||||||
| 
 8  | 
 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 40  | 
 46.27  | 
 46.27  | 
||||
| 
 9  | 
 九、衛(wèi)生健康支出  | 
 41  | 
 1,141.51  | 
 1,141.51  | 
||||
| 
 10  | 
 十、節(jié)能環(huán)保支出  | 
 42  | 
||||||
| 
 11  | 
 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  | 
 43  | 
||||||
| 
 12  | 
 十二、農(nóng)林水支出  | 
 44  | 
||||||
| 
 13  | 
 十三、交通運(yùn)輸支出  | 
 45  | 
||||||
| 
 14  | 
 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出  | 
 46  | 
||||||
| 
 15  | 
 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  | 
 47  | 
||||||
| 
 16  | 
 十六、金融支出  | 
 48  | 
||||||
| 
 17  | 
 十七、援助其他地區(qū)支出  | 
 49  | 
||||||
| 
 18  | 
 十八、自然資源海洋氣象等支出  | 
 50  | 
||||||
| 
 19  | 
 十九、住房保障支出  | 
 51  | 
 32.18  | 
 32.18  | 
||||
| 
 20  | 
 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出  | 
 52  | 
||||||
| 
 21  | 
 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出  | 
 53  | 
||||||
| 
 22  | 
 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  | 
 54  | 
||||||
| 
 23  | 
 二十三、其他支出  | 
 55  | 
||||||
| 
 24  | 
 二十四、債務(wù)還本支出  | 
 56  | 
||||||
| 
 25  | 
 二十五、債務(wù)付息支出  | 
 57  | 
||||||
| 
 26  | 
 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出  | 
 58  | 
||||||
| 
 本年收入合計(jì)  | 
 27  | 
 1,219.96  | 
 本年支出合計(jì)  | 
 59  | 
 1,219.96  | 
 1,219.96  | 
||
| 
 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 28  | 
 0.00  | 
 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 60  | 
||||
| 
 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 29  | 
 0.00  | 
 61  | 
|||||
| 
 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 30  | 
 62  | 
||||||
| 
 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 31  | 
 63  | 
||||||
| 
 總計(jì)  | 
 32  | 
 1,219.96  | 
 總計(jì)  | 
 64  | 
 1,219.96  | 
 1,219.96  | 
||
| 
 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  | 
||||||||
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 
 公開05表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬(wàn)元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年支出  | 
|||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 小計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
 1,219.96  | 
 694.62  | 
 525.33  | 
|
| 
 208  | 
 社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 46.27  | 
 46.27  | 
|
| 
 20805  | 
 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出  | 
 43.80  | 
 43.80  | 
|
| 
 2080505  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  | 
 43.80  | 
 43.80  | 
|
| 
 20899  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.46  | 
 2.46  | 
|
| 
 2089999  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.46  | 
 2.46  | 
|
| 
 210  | 
 衛(wèi)生健康支出  | 
 1,141.51  | 
 616.18  | 
 525.33  | 
| 
 21003  | 
 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 714.09  | 
 581.83  | 
 132.26  | 
| 
 2100301  | 
 城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 595.83  | 
 581.83  | 
 14.00  | 
| 
 2100302  | 
 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 3.63  | 
 3.63  | 
|
| 
 2100399  | 
 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  | 
 114.63  | 
 114.63  | 
|
| 
 21004  | 
 公共衛(wèi)生  | 
 384.07  | 
 384.07  | 
|
| 
 2100405  | 
 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)  | 
 8.29  | 
 8.29  | 
|
| 
 2100408  | 
 基本公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 372.66  | 
 372.66  | 
|
| 
 2100409  | 
 重大公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 3.12  | 
 3.12  | 
|
| 
 21011  | 
 行政事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 34.35  | 
 34.35  | 
|
| 
 2101102  | 
 事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 23.11  | 
 23.11  | 
|
| 
 2101103  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助  | 
 11.24  | 
 11.24  | 
|
| 
 21015  | 
 醫(yī)療保障管理事務(wù)  | 
 2.50  | 
 2.50  | 
|
| 
 2101504  | 
 信息化建設(shè)  | 
 2.50  | 
 2.50  | 
|
| 
 21017  | 
 中醫(yī)藥事務(wù)  | 
 6.50  | 
 6.50  | 
|
| 
 2101704  | 
 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)  | 
 6.50  | 
 6.50  | 
|
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 32.18  | 
 32.18  | 
|
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 32.18  | 
 32.18  | 
|
| 
 2210201  | 
 住房公積金  | 
 32.18  | 
 32.18  | 
|
| 
 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。  | 
||||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
| 
 公開06表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬(wàn)元  | 
| 
 人員經(jīng)費(fèi)  | 
 公用經(jīng)費(fèi)  | 
|||||||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 決算數(shù)  | 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 決算數(shù)  | 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 決算數(shù)  | 
| 
 301  | 
 工資福利支出  | 
 407.69  | 
 302  | 
 商品和服務(wù)支出  | 
 41.48  | 
 307  | 
 債務(wù)利息及費(fèi)用支出  | 
 0.00  | 
| 
 30101  | 
 基本工資  | 
 136.12  | 
 30201  | 
 辦公費(fèi)  | 
 4.99  | 
 30701  | 
 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息  | 
 0.00  | 
| 
 30102  | 
 津貼補(bǔ)貼  | 
 46.41  | 
 30202  | 
 印刷費(fèi)  | 
 1.85  | 
 30702  | 
 國(guó)外債務(wù)付息  | 
 0.00  | 
| 
 30103  | 
 獎(jiǎng)金  | 
 0.00  | 
 30203  | 
 咨詢費(fèi)  | 
 0.00  | 
 310  | 
 資本性支出  | 
 0.00  | 
| 
 30106  | 
 伙食補(bǔ)助費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30204  | 
 手續(xù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31001  | 
 房屋建筑物購(gòu)建  | 
 0.00  | 
| 
 30107  | 
 績(jī)效工資  | 
 93.08  | 
 30205  | 
 水費(fèi)  | 
 0.89  | 
 31002  | 
 辦公設(shè)備購(gòu)置  | 
 0.00  | 
| 
 30108  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)  | 
 43.80  | 
 30206  | 
 電費(fèi)  | 
 1.33  | 
 31003  | 
 專用設(shè)備購(gòu)置  | 
 0.00  | 
| 
 30109  | 
 職業(yè)年金繳費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30207  | 
 郵電費(fèi)  | 
 2.96  | 
 31005  | 
 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)  | 
 0.00  | 
| 
 30110  | 
 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)  | 
 23.11  | 
 30208  | 
 取暖費(fèi)  | 
 18.88  | 
 31006  | 
 大型修繕  | 
 0.00  | 
| 
 30111  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)  | 
 11.24  | 
 30209  | 
 物業(yè)管理費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31007  | 
 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新  | 
 0.00  | 
| 
 30112  | 
 其他社會(huì)保障繳費(fèi)  | 
 2.46  | 
 30211  | 
 差旅費(fèi)  | 
 0.72  | 
 31008  | 
 物資儲(chǔ)備  | 
 0.00  | 
| 
 30113  | 
 住房公積金  | 
 32.18  | 
 30212  | 
 因公出國(guó)(境)費(fèi)用  | 
 0.00  | 
 31009  | 
 土地補(bǔ)償  | 
 0.00  | 
| 
 30114  | 
 醫(yī)療費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30213  | 
 維修(護(hù))費(fèi)  | 
 1.50  | 
 31010  | 
 安置補(bǔ)助  | 
 0.00  | 
| 
 30199  | 
 其他工資福利支出  | 
 19.28  | 
 30214  | 
 租賃費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31011  | 
 地上附著物和青苗補(bǔ)償  | 
 0.00  | 
| 
 303  | 
 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  | 
 245.45  | 
 30215  | 
 會(huì)議費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31012  | 
 拆遷補(bǔ)償  | 
 0.00  | 
| 
 30301  | 
 離休費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30216  | 
 培訓(xùn)費(fèi)  | 
 1.80  | 
 31013  | 
 公務(wù)用車購(gòu)置  | 
 0.00  | 
| 
 30302  | 
 退休費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30217  | 
 公務(wù)接待費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31019  | 
 其他交通工具購(gòu)置  | 
 0.00  | 
| 
 30303  | 
 退職(役)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30218  | 
 專用材料費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31021  | 
 文物和陳列品購(gòu)置  | 
 0.00  | 
| 
 30304  | 
 撫恤金  | 
 0.00  | 
 30224  | 
 被裝購(gòu)置費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31022  | 
 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置  | 
 0.00  | 
| 
 30305  | 
 生活補(bǔ)助  | 
 245.45  | 
 30225  | 
 專用燃料費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31099  | 
 其他資本性支出  | 
 0.00  | 
| 
 30306  | 
 救濟(jì)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30226  | 
 勞務(wù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 399  | 
 其他支出  | 
 0.00  | 
| 
 30307  | 
 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助  | 
 0.00  | 
 30227  | 
 委托業(yè)務(wù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 39907  | 
 國(guó)家賠償費(fèi)用支出  | 
 0.00  | 
| 
 30308  | 
 助學(xué)金  | 
 0.00  | 
 30228  | 
 工會(huì)經(jīng)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 39908  | 
 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼  | 
 0.00  | 
| 
 30309  | 
 獎(jiǎng)勵(lì)金  | 
 0.00  | 
 30229  | 
 福利費(fèi)  | 
 6.56  | 
 39909  | 
 經(jīng)常性贈(zèng)與  | 
 0.00  | 
| 
 30310  | 
 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼  | 
 0.00  | 
 30231  | 
 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 39910  | 
 資本性贈(zèng)與  | 
 0.00  | 
| 
 30311  | 
 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30239  | 
 其他交通費(fèi)用  | 
 0.00  | 
 39999  | 
 其他支出  | 
|
| 
 30399  | 
 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  | 
 0.00  | 
 30240  | 
 稅金及附加費(fèi)用  | 
 0.00  | 
|||
| 
 30299  | 
 其他商品和服務(wù)支出  | 
 0.00  | 
||||||
| 
 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)  | 
 653.14  | 
 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)  | 
 41.48  | 
|||||
| 
 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。  | 
||||||||
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
| 
 公開07表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬(wàn)元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 本年收入  | 
 本年支出  | 
 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
|||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 小計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
|||
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
|||||||
| 
 注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。  | 
|||||||
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 
 公開08表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬(wàn)元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年支出  | 
|||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 合計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
||||
| 
 注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 本部門沒有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。  | 
||||
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
| 
 公開09表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬(wàn)元  | 
| 
 預(yù)算數(shù)  | 
 決算數(shù)  | 
||||||||||
| 
 合計(jì)  | 
 因公出國(guó)(境)費(fèi)  | 
 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 公務(wù)接待費(fèi)  | 
 合計(jì)  | 
 因公出國(guó)(境)費(fèi)  | 
 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 公務(wù)接待費(fèi)  | 
||||
| 
 小計(jì)  | 
 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  | 
 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 小計(jì)  | 
 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  | 
 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
||||||
| 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
 7  | 
 8  | 
 9  | 
 10  | 
 11  | 
 12  | 
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 注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。  | 
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備注:公開07表、公開08表、公開09表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故表7、表8及表9無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為2049.31萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加42.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.12%,主要原因是人員增加、事業(yè)收入支出增加。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)1946.45萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1219.96萬(wàn)元,占62.68%;事業(yè)收入692.55萬(wàn)元,占35.58%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入33.94萬(wàn)元,占1.74%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)2049.31萬(wàn)元,其中:基本支出1523.98萬(wàn)元,占74.37%;項(xiàng)目支出525.33萬(wàn)元,占25.63%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1219.96萬(wàn)元。與上年相比,各增加551.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)82.37%。主要原因是本年度財(cái)政供養(yǎng)人員數(shù)量較上年增加3人,帶動(dòng)人員工資福利等增加;本年度較上年度增加18個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目支出金額增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1219.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加551.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)82.37%。主要原因是本年度財(cái)政供養(yǎng)人員數(shù)量較上年增加3人,帶動(dòng)人員工資福利等增加;本年度較上年度增加18個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目支出金額增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1219.96萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出46.27萬(wàn)元,占3.79%;衛(wèi)生健康支出1141.51萬(wàn)元,占93.57%;住房保障支出32.18萬(wàn)元,占2.64%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為957.61萬(wàn)元,支出決算為1219.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127.40%。其中:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為44.86萬(wàn)元,支出決算為46.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年單位人員增加。
2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為881.27萬(wàn)元,支出決算為1141.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的129.53%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中項(xiàng)目資金增加。
3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為31.48萬(wàn)元,支出決算為32.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.22%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年單位人員增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出694.62萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)653.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加28.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.54%,主要原因是2024年單位人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資136.12萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼46.41萬(wàn)元、績(jī)效工資93.08萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.80萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.11萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.24萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.43萬(wàn)元、住房公積金32.18萬(wàn)元、其他工資福利支出19.28萬(wàn)元、生活補(bǔ)助245.45萬(wàn)元等。
公用經(jīng)費(fèi)41.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加11.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.57%,主要原因是增加下設(shè)方家坡社區(qū)云居閣衛(wèi)生服務(wù)站帶動(dòng)單位取暖面積增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)4.99萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.85萬(wàn)元、水費(fèi)0.89萬(wàn)元、電費(fèi)1.33萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.96萬(wàn)元、取暖費(fèi)18.88萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.72萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.80萬(wàn)元、福利費(fèi)6.56萬(wàn)元等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2024年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2024年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我單位屬于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)持平。其中:(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)持平。(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)持平。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組,0.00人;公務(wù)用車購(gòu)置0.00輛,公務(wù)用車保有量為0.00輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2024年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)持平。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)108.80%,主要原因是我單位人員增加。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
2024年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)11.09萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出11.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.04萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的99.55%,其中:授予小微企業(yè)合同金額10.74萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的96.87%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛0.00輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0.00臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明
預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,無(wú)需開展此項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng);2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目,無(wú)需開展此開展績(jī)效自評(píng)。組織對(duì)基本藥物制度補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、急救運(yùn)轉(zhuǎn)、中醫(yī)藥專項(xiàng)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃等19個(gè)項(xiàng)目開展了部門重點(diǎn)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出453.36萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看,全年預(yù)算456.57萬(wàn)元,全年執(zhí)行453.36萬(wàn)元,執(zhí)行率99.30%。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門在2024年度部門決算中反映基本藥物制度補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、急救運(yùn)轉(zhuǎn)、中醫(yī)藥專項(xiàng)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃等19個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.“2024年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.67分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為32.35萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為32.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是保證所有政府辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行;二是對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助,支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站順利實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:群眾滿意度不高,原因是宣傳力度不夠,群眾對(duì)制度內(nèi)容、有害了解不深,患者主動(dòng)要求使用基本藥物的意識(shí)薄弱。下一步改進(jìn)措施:加大宣傳推廣力度,綜合運(yùn)用微信公眾號(hào)、健康講座等形式,宣傳基本藥物制度,介紹基本藥物的療效、價(jià)格優(yōu)勢(shì),提高群眾知曉率與認(rèn)可度,引導(dǎo)群眾合理用藥 。
2.“家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.20分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3.50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是基本公衛(wèi)與家庭醫(yī)生簽約服務(wù)信息化系統(tǒng)的建設(shè);二是對(duì)現(xiàn)有基本公衛(wèi)與家庭醫(yī)生簽約服務(wù)信息化系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:系統(tǒng)操作培訓(xùn)頻次不夠,原因是培訓(xùn)計(jì)劃未結(jié)合基層工作人員時(shí)間安排。下一步改進(jìn)措施:制定靈活培訓(xùn)計(jì)劃,采用線上+線下結(jié)合模式,增加培訓(xùn)頻次并保障參與率。
3.“2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為216.44萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為216.44萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù);二是開展對(duì)重點(diǎn)疾病及危害因素監(jiān)測(cè),有效控制疾病流行,為制定相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。保持重點(diǎn)地方病防治措施全面落實(shí),開展職業(yè)病監(jiān)測(cè),最大限度地保護(hù)放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時(shí)推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計(jì)劃生育等方面的工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:健康宣教活動(dòng)形式較單一,原因是活動(dòng)策劃未充分結(jié)合居民喜好。下一步改進(jìn)措施:豐富健康宣教活動(dòng)形式,增加短視頻、義診結(jié)合宣教等模式。
4. “家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)第二批”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.74萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4.74萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是通過家庭簽約服務(wù)截留基層普通病人基層首診,聯(lián)接上級(jí)醫(yī)療資源提供快捷服務(wù),解決“看病難看病貴”。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:部分簽約居民隨訪服務(wù)深度不足,原因是隨訪人員精力有限,重點(diǎn)關(guān)注不夠。下一步改進(jìn)措施:合理調(diào)配隨訪人員力量,重點(diǎn)加強(qiáng)慢病、老年等人群隨訪深度。
5.“2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18.34萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為18.34萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù);二是開展重點(diǎn)疾病監(jiān)測(cè)、地方病防治等工作,推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)等任務(wù),實(shí)際各項(xiàng)工作均按計(jì)劃完成,公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:居民對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)知曉率有待提升,原因是宣傳力度不夠。下一步改進(jìn)措施:加大公共衛(wèi)生服務(wù)宣傳力度,利用社區(qū)公告、微信公眾號(hào)等渠道擴(kuò)大知曉率。
6.“2024年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.79分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.29萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為8.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是做好各類重大會(huì)議、會(huì)展、賽事、考試、應(yīng)急演練、群眾性活動(dòng)等事項(xiàng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障。二是提高急救運(yùn)轉(zhuǎn)和保障工作能力,確保院前急救和突發(fā)公共事件差錯(cuò)零發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:急救保障人員應(yīng)急處置能力有待提升,原因是應(yīng)急演練頻次不足。下一步改進(jìn)措施:增加急救應(yīng)急演練頻次,邀請(qǐng)專家指導(dǎo),提升人員處置能力。
7.“2024年蘭州新區(qū)健康中國(guó)中醫(yī)藥專項(xiàng)活動(dòng)資金(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是健全中醫(yī)藥服務(wù)體系,提升中醫(yī)藥服務(wù)、中西醫(yī)結(jié)合及中藥重點(diǎn)科室建設(shè)水平;二是開展中醫(yī)藥健康宣教、中醫(yī)館和中醫(yī)重點(diǎn)科室服務(wù)能力提升等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:中醫(yī)藥服務(wù)宣傳力度不足,原因是宣傳渠道較單一。下一步改進(jìn)措施:拓展中醫(yī)藥服務(wù)宣傳渠道,增加社區(qū)講座、中醫(yī)藥體驗(yàn)活動(dòng)等。
8.“基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)(棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為14.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是完成房屋租賃工作,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);二是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展;三是進(jìn)一步為轄區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:租賃房屋部分地面,臺(tái)階維護(hù)不及時(shí),原因是與出租方溝通協(xié)調(diào)不夠順暢。下一步改進(jìn)措施:定期與出租方溝通,及時(shí)解決設(shè)施維護(hù)問題。
9.“2024年第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.58分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.08萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù);二是開展重點(diǎn)疾病監(jiān)測(cè)、職業(yè)病監(jiān)測(cè)等工作,推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)等任務(wù),實(shí)際各項(xiàng)工作按計(jì)劃完成,居民健康素養(yǎng)水平提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:健康素養(yǎng)促進(jìn)活動(dòng)參與率不高,原因是活動(dòng)時(shí)間與居民日常安排沖突。下一步改進(jìn)措施:調(diào)研居民空閑時(shí)間,合理安排健康素養(yǎng)促進(jìn)活動(dòng)時(shí)間,提高參與率。
10.“2024年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革省級(jí)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.86萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4.86萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員及村衛(wèi)生室工作人員開展培訓(xùn),實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)較上年提高;二是實(shí)行藥品零差率銷售,落實(shí)基本藥物制度和基層衛(wèi)生綜合改革工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是培訓(xùn)內(nèi)容針對(duì)性不足,原因是未充分調(diào)研工作人員培訓(xùn)需求。下一步改進(jìn)措施:開展培訓(xùn)需求調(diào)研,根據(jù)需求制定針對(duì)性培訓(xùn)內(nèi)容。
11.“2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算(省級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38.51萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為38.51萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù);二是開展重點(diǎn)疾病監(jiān)測(cè)、地方病防治等工作,推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)等任務(wù),實(shí)際各項(xiàng)工作有序推進(jìn),基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:與其他部門協(xié)作不夠緊密,原因是未建立常態(tài)化協(xié)作機(jī)制。下一步改進(jìn)措施:與民政、教育等部門建立協(xié)作機(jī)制,形成公共衛(wèi)生服務(wù)合力。
12.“2024鄉(xiāng)村醫(yī)生省級(jí)定額補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91.30分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.84萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3.63萬(wàn)元,完成預(yù)算的53.07%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:改革鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)模式和激勵(lì)機(jī)制,落實(shí)和完善鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)償、養(yǎng)老和培養(yǎng)培訓(xùn)政策,加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)監(jiān)管,穩(wěn)定和優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍,全面提升村級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:項(xiàng)目資金未執(zhí)行完。原因是有村醫(yī)辭職。下一步改進(jìn)措施:加大村醫(yī)關(guān)懷力度,穩(wěn)定村醫(yī)團(tuán)隊(duì)。
13.“2024年第二批基本藥物制度中央補(bǔ)助資金預(yù)算(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.42萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3.42萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是醫(yī)療機(jī)構(gòu)鞏固基本藥物主導(dǎo)地位,優(yōu)先使用基本藥物,實(shí)際基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物優(yōu)先使用落實(shí);二是實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室、政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)覆蓋率≥100.00%,藥品零差率銷售覆蓋率≥100.00%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)推進(jìn)緩慢,原因是活動(dòng)指導(dǎo)力度不夠。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)指導(dǎo),定期督導(dǎo),加快活動(dòng)推進(jìn)進(jìn)度。
14.“2024年第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.72分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18.08萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為18.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),實(shí)際社區(qū)在冊(cè)居家嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率、職業(yè)健康檢查服務(wù)覆蓋率等指標(biāo)均達(dá)標(biāo);二是開展重點(diǎn)疾病監(jiān)測(cè)、職業(yè)病監(jiān)測(cè)等工作,推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)等任務(wù),實(shí)際各項(xiàng)工作完成良好,基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:重點(diǎn)人群服務(wù)個(gè)性化不足,原因是未充分考慮重點(diǎn)人群個(gè)體需求。下一步改進(jìn)措施:開展重點(diǎn)人群需求調(diào)研,根據(jù)個(gè)體需求提供個(gè)性化服務(wù),提升服務(wù)質(zhì)量。
15.“2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分)補(bǔ)助資金(中央) ”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.06分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是進(jìn)一步健全中醫(yī)藥服務(wù)體系,持續(xù)提升中醫(yī)藥服務(wù)水平、中西醫(yī)結(jié)合服務(wù)水平及中藥重點(diǎn)科室建設(shè)水平;二是開展中醫(yī)藥健康宣教、中醫(yī)館和中醫(yī)重點(diǎn)科室服務(wù)能力提升等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:中醫(yī)重點(diǎn)科室部分特色技術(shù)推廣力度不足,原因是技術(shù)推廣缺乏專業(yè)指導(dǎo)和宣傳支持。下一步改進(jìn)措施:邀請(qǐng)中醫(yī)藥專家對(duì)重點(diǎn)科室特色技術(shù)進(jìn)行指導(dǎo),通過學(xué)術(shù)交流、案例分享等方式加強(qiáng)技術(shù)推廣,提升技術(shù)知曉度和應(yīng)用率 。(項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)詳見附件4)
16.“2024年中央財(cái)政重大傳染病防控項(xiàng)目資金(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.66分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.12萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率大于90%;二是加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者篩查、登記報(bào)告和隨訪服務(wù),實(shí)際完成患者篩查登記,隨訪服務(wù)及時(shí)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:嚴(yán)重精神障礙患者隨訪記錄不夠詳細(xì),原因是隨訪人員對(duì)記錄規(guī)范要求理解不深。下一步改進(jìn)措施:開展隨訪記錄規(guī)范培訓(xùn),明確記錄要求,定期檢查記錄質(zhì)量。
17.“數(shù)據(jù)中心衛(wèi)生專網(wǎng)費(fèi)用(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.40分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:加快推進(jìn)醫(yī)共體信息化建設(shè),保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提升改造項(xiàng)目單位新區(qū)智慧城市智慧醫(yī)療數(shù)據(jù)中心與全省衛(wèi)生專網(wǎng)鏈路通暢。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:嚴(yán)重精神障礙患者隨訪記錄不夠詳細(xì),原因是隨訪人員對(duì)記錄規(guī)范要求理解不深。下一步改進(jìn)措施:開展隨訪記錄規(guī)范培訓(xùn),明確記錄要求,定期檢查記錄質(zhì)量。
18.“2024年第一批基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建項(xiàng)目資金(棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房裝修改造工程)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.14分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為22.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是按合同約定完成已竣工驗(yàn)收項(xiàng)目蘭州新區(qū)云居閣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站項(xiàng)目及后續(xù)建設(shè)資金支付工作;二是加快推進(jìn)新建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,確保項(xiàng)目建成投運(yùn),提升轄區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力和水平,改善居民就醫(yī)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
19.“2024年第一批基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建項(xiàng)目資金(蘭州新區(qū)云居閣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站項(xiàng)目)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.14分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為52.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為52.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是按合同約定完成已竣工驗(yàn)收項(xiàng)目蘭州新區(qū)云居閣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站項(xiàng)目及后續(xù)建設(shè)資金支付工作;二是加快推進(jìn)新建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,確保項(xiàng)目建成投運(yùn),提升轄區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力和水平,改善居民就醫(yī)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
三、部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
對(duì)2024年度績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行綜述:1.有相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算標(biāo)準(zhǔn);2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理,符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);3.認(rèn)真履行行業(yè)部門職責(zé),有序推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。基本完成年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。綜合自評(píng)得分94.85分。(整體績(jī)效自評(píng)詳見附件3)
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
2025年9月22日
附件:
1、蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度部門決算公開表
2、蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
3、蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度整體支出績(jī)效自評(píng)表
4、蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

                        
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