2024年度蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算
來源: 中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院
時(shí)間: 2025/09/24/ 15:05
字號(hào):[大][中][小]
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院始建于1970年,地處永登、皋蘭、景泰三縣交匯處的引大入秦灌區(qū)腹地中川鎮(zhèn),服務(wù)半徑15公里。原隸屬于永登縣衛(wèi)生局,現(xiàn)隸屬蘭州新區(qū)管委會(huì),屬事業(yè)單位。我院承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)23個(gè)行政村5.8萬余農(nóng)村居民的醫(yī)療、預(yù)防保健、健康教育、應(yīng)急保障醫(yī)療保健服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。是一所集醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)為一體的綜合性衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于蘭州新區(qū)彩虹城24號(hào)公寓樓,建設(shè)面積約為2357.52m²,下設(shè)7個(gè)行政村衛(wèi)生室和 1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,醫(yī)院設(shè)置床位30張,7個(gè)臨床科室,3個(gè)行政職能科室。現(xiàn)有職工81人,正式職工45人,臨聘人員36人,專業(yè)技術(shù)人才副高職稱4人,中級(jí)職稱25人、初級(jí)職稱16人,其他人才36人。
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
| 
 公開01表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 收入  | 
 支出  | 
||||
| 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 金額  | 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 金額  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 欄次  | 
 2  | 
||
| 
 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入  | 
 1  | 
 1,480.92  | 
 一、一般公共服務(wù)支出  | 
 31  | 
|
| 
 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入  | 
 2  | 
 二、外交支出  | 
 32  | 
||
| 
 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入  | 
 3  | 
 三、國(guó)防支出  | 
 33  | 
||
| 
 四、上級(jí)補(bǔ)助收入  | 
 4  | 
 0.00  | 
 四、公共安全支出  | 
 34  | 
|
| 
 五、事業(yè)收入  | 
 5  | 
 889.37  | 
 五、教育支出  | 
 35  | 
|
| 
 六、經(jīng)營(yíng)收入  | 
 6  | 
 0.00  | 
 六、科學(xué)技術(shù)支出  | 
 36  | 
|
| 
 七、附屬單位上繳收入  | 
 7  | 
 0.00  | 
 七、文化旅游體育與傳媒支出  | 
 37  | 
|
| 
 八、其他收入  | 
 8  | 
 62.20  | 
 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 38  | 
 59.43  | 
| 
 9  | 
 九、衛(wèi)生健康支出  | 
 39  | 
 2,337.72  | 
||
| 
 10  | 
 十、節(jié)能環(huán)保支出  | 
 40  | 
|||
| 
 11  | 
 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  | 
 41  | 
|||
| 
 12  | 
 十二、農(nóng)林水支出  | 
 42  | 
|||
| 
 13  | 
 十三、交通運(yùn)輸支出  | 
 43  | 
|||
| 
 14  | 
 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出  | 
 44  | 
|||
| 
 15  | 
 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  | 
 45  | 
|||
| 
 16  | 
 十六、金融支出  | 
 46  | 
|||
| 
 17  | 
 十七、援助其他地區(qū)支出  | 
 47  | 
|||
| 
 18  | 
 十八、自然資源海洋氣象等支出  | 
 48  | 
|||
| 
 19  | 
 十九、住房保障支出  | 
 49  | 
 35.34  | 
||
| 
 20  | 
 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出  | 
 50  | 
|||
| 
 21  | 
 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出  | 
 51  | 
|||
| 
 22  | 
 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  | 
 52  | 
|||
| 
 23  | 
 二十三、其他支出  | 
 53  | 
|||
| 
 24  | 
 二十四、債務(wù)還本支出  | 
 54  | 
|||
| 
 25  | 
 二十五、債務(wù)付息支出  | 
 55  | 
|||
| 
 26  | 
 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出  | 
 56  | 
|||
| 
 本年收入合計(jì)  | 
 27  | 
 2,432.49  | 
 本年支出合計(jì)  | 
 57  | 
 2,432.49  | 
| 
 使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)  | 
 28  | 
 結(jié)余分配  | 
 58  | 
||
| 
 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 29  | 
 0.00  | 
 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 59  | 
|
| 
 總計(jì)  | 
 30  | 
 2,432.49  | 
 總計(jì)  | 
 60  | 
 2,432.49  | 
| 
 注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  | 
|||||
| 
 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。  | 
|||||
二、收入決算表
| 
 公開02表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年收入合計(jì)  | 
 財(cái)政撥款收入  | 
 上級(jí)補(bǔ)助收入  | 
 事業(yè)收入  | 
 經(jīng)營(yíng)收入  | 
 附屬單位上繳收入  | 
 其他收入  | 
|
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
|||||||
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
 7  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
 2,432.49  | 
 1,480.92  | 
 0.00  | 
 889.37  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 62.20  | 
|
| 
 208  | 
 社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 59.43  | 
 59.43  | 
|||||
| 
 20805  | 
 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出  | 
 56.64  | 
 56.64  | 
|||||
| 
 2080502  | 
 事業(yè)單位離退休  | 
 4.01  | 
 4.01  | 
|||||
| 
 2080505  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  | 
 52.63  | 
 52.63  | 
|||||
| 
 20899  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.79  | 
 2.79  | 
|||||
| 
 2089999  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.79  | 
 2.79  | 
|||||
| 
 210  | 
 衛(wèi)生健康支出  | 
 2,337.72  | 
 1,386.15  | 
 0.00  | 
 889.37  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 62.20  | 
| 
 21003  | 
 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 1,729.85  | 
 778.28  | 
 0.00  | 
 889.37  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 62.20  | 
| 
 2100302  | 
 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 1,674.41  | 
 722.84  | 
 0.00  | 
 889.37  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 62.20  | 
| 
 2100399  | 
 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  | 
 55.44  | 
 55.44  | 
|||||
| 
 21004  | 
 公共衛(wèi)生  | 
 557.58  | 
 557.58  | 
|||||
| 
 2100405  | 
 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)  | 
 5.46  | 
 5.46  | 
|||||
| 
 2100408  | 
 基本公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 550.89  | 
 550.89  | 
|||||
| 
 2100409  | 
 重大公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 1.23  | 
 1.23  | 
|||||
| 
 21011  | 
 行政事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 37.80  | 
 37.80  | 
|||||
| 
 2101102  | 
 事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 24.86  | 
 24.86  | 
|||||
| 
 2101103  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助  | 
 12.93  | 
 12.93  | 
|||||
| 
 21017  | 
 中醫(yī)藥事務(wù)  | 
 12.50  | 
 12.50  | 
|||||
| 
 2101704  | 
 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)  | 
 12.50  | 
 12.50  | 
|||||
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 35.34  | 
 35.34  | 
|||||
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 35.34  | 
 35.34  | 
|||||
| 
 2210201  | 
 住房公積金  | 
 35.34  | 
 35.34  | 
|||||
| 
 注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。  | 
||||||||
三、支出決算表
| 
 公開03表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年支出合計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
 上繳上級(jí)支出  | 
 經(jīng)營(yíng)支出  | 
 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  | 
|
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
||||||
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
 2,432.49  | 
 1,697.52  | 
 734.96  | 
||||
| 
 208  | 
 社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 59.43  | 
 59.43  | 
||||
| 
 20805  | 
 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出  | 
 56.64  | 
 56.64  | 
||||
| 
 2080502  | 
 事業(yè)單位離退休  | 
 4.01  | 
 4.01  | 
||||
| 
 2080505  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  | 
 52.63  | 
 52.63  | 
||||
| 
 20899  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.79  | 
 2.79  | 
||||
| 
 2089999  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.79  | 
 2.79  | 
||||
| 
 210  | 
 衛(wèi)生健康支出  | 
 2,337.72  | 
 1,602.76  | 
 734.96  | 
|||
| 
 21003  | 
 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 1,729.85  | 
 1,564.96  | 
 164.88  | 
|||
| 
 2100302  | 
 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 1,674.41  | 
 1,564.96  | 
 109.44  | 
|||
| 
 2100399  | 
 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  | 
 55.44  | 
 55.44  | 
||||
| 
 21004  | 
 公共衛(wèi)生  | 
 557.58  | 
 557.58  | 
||||
| 
 2100405  | 
 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)  | 
 5.46  | 
 5.46  | 
||||
| 
 2100408  | 
 基本公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 550.89  | 
 550.89  | 
||||
| 
 2100409  | 
 重大公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 1.23  | 
 1.23  | 
||||
| 
 21011  | 
 行政事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 37.80  | 
 37.80  | 
||||
| 
 2101102  | 
 事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 24.86  | 
 24.86  | 
||||
| 
 2101103  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助  | 
 12.93  | 
 12.93  | 
||||
| 
 21017  | 
 中醫(yī)藥事務(wù)  | 
 12.50  | 
 12.50  | 
||||
| 
 2101704  | 
 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)  | 
 12.50  | 
 12.50  | 
||||
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 35.34  | 
 35.34  | 
||||
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 35.34  | 
 35.34  | 
||||
| 
 2210201  | 
 住房公積金  | 
 35.34  | 
 35.34  | 
||||
| 
 注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。  | 
|||||||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
| 
 公開04表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 收 入  | 
 支 出  | 
|||||||
| 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 金額  | 
 項(xiàng)目  | 
 行次  | 
 合計(jì)  | 
 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 欄次  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
||
| 
 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 1  | 
 1,480.92  | 
 一、一般公共服務(wù)支出  | 
 33  | 
||||
| 
 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 2  | 
 二、外交支出  | 
 34  | 
|||||
| 
 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 3  | 
 三、國(guó)防支出  | 
 35  | 
|||||
| 
 4  | 
 四、公共安全支出  | 
 36  | 
||||||
| 
 5  | 
 五、教育支出  | 
 37  | 
||||||
| 
 6  | 
 六、科學(xué)技術(shù)支出  | 
 38  | 
||||||
| 
 7  | 
 七、文化旅游體育與傳媒支出  | 
 39  | 
||||||
| 
 8  | 
 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 40  | 
 59.43  | 
 59.43  | 
||||
| 
 9  | 
 九、衛(wèi)生健康支出  | 
 41  | 
 1,386.15  | 
 1,386.15  | 
||||
| 
 10  | 
 十、節(jié)能環(huán)保支出  | 
 42  | 
||||||
| 
 11  | 
 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  | 
 43  | 
||||||
| 
 12  | 
 十二、農(nóng)林水支出  | 
 44  | 
||||||
| 
 13  | 
 十三、交通運(yùn)輸支出  | 
 45  | 
||||||
| 
 14  | 
 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出  | 
 46  | 
||||||
| 
 15  | 
 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  | 
 47  | 
||||||
| 
 16  | 
 十六、金融支出  | 
 48  | 
||||||
| 
 17  | 
 十七、援助其他地區(qū)支出  | 
 49  | 
||||||
| 
 18  | 
 十八、自然資源海洋氣象等支出  | 
 50  | 
||||||
| 
 19  | 
 十九、住房保障支出  | 
 51  | 
 35.34  | 
 35.34  | 
||||
| 
 20  | 
 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出  | 
 52  | 
||||||
| 
 21  | 
 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出  | 
 53  | 
||||||
| 
 22  | 
 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  | 
 54  | 
||||||
| 
 23  | 
 二十三、其他支出  | 
 55  | 
||||||
| 
 24  | 
 二十四、債務(wù)還本支出  | 
 56  | 
||||||
| 
 25  | 
 二十五、債務(wù)付息支出  | 
 57  | 
||||||
| 
 26  | 
 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出  | 
 58  | 
||||||
| 
 本年收入合計(jì)  | 
 27  | 
 1,480.92  | 
 本年支出合計(jì)  | 
 59  | 
 1,480.92  | 
 1,480.92  | 
||
| 
 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 28  | 
 0.00  | 
 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 60  | 
||||
| 
 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 29  | 
 0.00  | 
 61  | 
|||||
| 
 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 30  | 
 62  | 
||||||
| 
 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款  | 
 31  | 
 63  | 
||||||
| 
 總計(jì)  | 
 32  | 
 1,480.92  | 
 總計(jì)  | 
 64  | 
 1,480.92  | 
 1,480.92  | 
||
| 
 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  | 
||||||||
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 
 公開05表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年支出  | 
|||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 小計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
 1,480.92  | 
 745.95  | 
 734.96  | 
|
| 
 208  | 
 社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 59.43  | 
 59.43  | 
|
| 
 20805  | 
 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出  | 
 56.64  | 
 56.64  | 
|
| 
 2080502  | 
 事業(yè)單位離退休  | 
 4.01  | 
 4.01  | 
|
| 
 2080505  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  | 
 52.63  | 
 52.63  | 
|
| 
 20899  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.79  | 
 2.79  | 
|
| 
 2089999  | 
 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 
 2.79  | 
 2.79  | 
|
| 
 210  | 
 衛(wèi)生健康支出  | 
 1,386.15  | 
 651.19  | 
 734.96  | 
| 
 21003  | 
 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)  | 
 778.28  | 
 613.39  | 
 164.88  | 
| 
 2100302  | 
 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 722.84  | 
 613.39  | 
 109.44  | 
| 
 2100399  | 
 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  | 
 55.44  | 
 55.44  | 
|
| 
 21004  | 
 公共衛(wèi)生  | 
 557.58  | 
 557.58  | 
|
| 
 2100405  | 
 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)  | 
 5.46  | 
 5.46  | 
|
| 
 2100408  | 
 基本公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 550.89  | 
 550.89  | 
|
| 
 2100409  | 
 重大公共衛(wèi)生服務(wù)  | 
 1.23  | 
 1.23  | 
|
| 
 21011  | 
 行政事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 37.80  | 
 37.80  | 
|
| 
 2101102  | 
 事業(yè)單位醫(yī)療  | 
 24.86  | 
 24.86  | 
|
| 
 2101103  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助  | 
 12.93  | 
 12.93  | 
|
| 
 21017  | 
 中醫(yī)藥事務(wù)  | 
 12.50  | 
 12.50  | 
|
| 
 2101704  | 
 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)  | 
 12.50  | 
 12.50  | 
|
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 35.34  | 
 35.34  | 
|
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 35.34  | 
 35.34  | 
|
| 
 2210201  | 
 住房公積金  | 
 35.34  | 
 35.34  | 
|
| 
 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。  | 
||||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
| 
 公開06表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 人員經(jīng)費(fèi)  | 
 公用經(jīng)費(fèi)  | 
|||||||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 決算數(shù)  | 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 決算數(shù)  | 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 決算數(shù)  | 
| 
 301  | 
 工資福利支出  | 
 446.56  | 
 302  | 
 商品和服務(wù)支出  | 
 38.84  | 
 307  | 
 債務(wù)利息及費(fèi)用支出  | 
 0.00  | 
| 
 30101  | 
 基本工資  | 
 148.13  | 
 30201  | 
 辦公費(fèi)  | 
 2.94  | 
 30701  | 
 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息  | 
 0.00  | 
| 
 30102  | 
 津貼補(bǔ)貼  | 
 49.84  | 
 30202  | 
 印刷費(fèi)  | 
 2.10  | 
 30702  | 
 國(guó)外債務(wù)付息  | 
 0.00  | 
| 
 30103  | 
 獎(jiǎng)金  | 
 0.00  | 
 30203  | 
 咨詢費(fèi)  | 
 0.00  | 
 310  | 
 資本性支出  | 
 0.00  | 
| 
 30106  | 
 伙食補(bǔ)助費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30204  | 
 手續(xù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31001  | 
 房屋建筑物購建  | 
 0.00  | 
| 
 30107  | 
 績(jī)效工資  | 
 100.49  | 
 30205  | 
 水費(fèi)  | 
 1.26  | 
 31002  | 
 辦公設(shè)備購置  | 
 0.00  | 
| 
 30108  | 
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)  | 
 52.63  | 
 30206  | 
 電費(fèi)  | 
 2.79  | 
 31003  | 
 專用設(shè)備購置  | 
 0.00  | 
| 
 30109  | 
 職業(yè)年金繳費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30207  | 
 郵電費(fèi)  | 
 3.36  | 
 31005  | 
 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)  | 
 0.00  | 
| 
 30110  | 
 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)  | 
 24.86  | 
 30208  | 
 取暖費(fèi)  | 
 13.84  | 
 31006  | 
 大型修繕  | 
 0.00  | 
| 
 30111  | 
 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)  | 
 12.93  | 
 30209  | 
 物業(yè)管理費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31007  | 
 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新  | 
 0.00  | 
| 
 30112  | 
 其他社會(huì)保障繳費(fèi)  | 
 2.79  | 
 30211  | 
 差旅費(fèi)  | 
 2.23  | 
 31008  | 
 物資儲(chǔ)備  | 
 0.00  | 
| 
 30113  | 
 住房公積金  | 
 35.34  | 
 30212  | 
 因公出國(guó)(境)費(fèi)用  | 
 0.00  | 
 31009  | 
 土地補(bǔ)償  | 
 0.00  | 
| 
 30114  | 
 醫(yī)療費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30213  | 
 維修(護(hù))費(fèi)  | 
 1.50  | 
 31010  | 
 安置補(bǔ)助  | 
 0.00  | 
| 
 30199  | 
 其他工資福利支出  | 
 19.54  | 
 30214  | 
 租賃費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31011  | 
 地上附著物和青苗補(bǔ)償  | 
 0.00  | 
| 
 303  | 
 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  | 
 260.55  | 
 30215  | 
 會(huì)議費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31012  | 
 拆遷補(bǔ)償  | 
 0.00  | 
| 
 30301  | 
 離休費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30216  | 
 培訓(xùn)費(fèi)  | 
 1.78  | 
 31013  | 
 公務(wù)用車購置  | 
 0.00  | 
| 
 30302  | 
 退休費(fèi)  | 
 2.50  | 
 30217  | 
 公務(wù)接待費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31019  | 
 其他交通工具購置  | 
 0.00  | 
| 
 30303  | 
 退職(役)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30218  | 
 專用材料費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31021  | 
 文物和陳列品購置  | 
 0.00  | 
| 
 30304  | 
 撫恤金  | 
 0.00  | 
 30224  | 
 被裝購置費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31022  | 
 無形資產(chǎn)購置  | 
 0.00  | 
| 
 30305  | 
 生活補(bǔ)助  | 
 256.54  | 
 30225  | 
 專用燃料費(fèi)  | 
 0.00  | 
 31099  | 
 其他資本性支出  | 
 0.00  | 
| 
 30306  | 
 救濟(jì)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30226  | 
 勞務(wù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 399  | 
 其他支出  | 
 0.00  | 
| 
 30307  | 
 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助  | 
 1.51  | 
 30227  | 
 委托業(yè)務(wù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 39907  | 
 國(guó)家賠償費(fèi)用支出  | 
 0.00  | 
| 
 30308  | 
 助學(xué)金  | 
 0.00  | 
 30228  | 
 工會(huì)經(jīng)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 39908  | 
 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼  | 
 0.00  | 
| 
 30309  | 
 獎(jiǎng)勵(lì)金  | 
 0.00  | 
 30229  | 
 福利費(fèi)  | 
 7.04  | 
 39909  | 
 經(jīng)常性贈(zèng)與  | 
 0.00  | 
| 
 30310  | 
 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼  | 
 0.00  | 
 30231  | 
 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 39910  | 
 資本性贈(zèng)與  | 
 0.00  | 
| 
 30311  | 
 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)  | 
 0.00  | 
 30239  | 
 其他交通費(fèi)用  | 
 0.00  | 
 39999  | 
 其他支出  | 
|
| 
 30399  | 
 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  | 
 0.00  | 
 30240  | 
 稅金及附加費(fèi)用  | 
 0.00  | 
|||
| 
 30299  | 
 其他商品和服務(wù)支出  | 
 0.00  | 
||||||
| 
 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)  | 
 707.11  | 
 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)  | 
 38.84  | 
|||||
| 
 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。  | 
||||||||
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
| 
 公開07表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
 本年收入  | 
 本年支出  | 
 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 
|||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 小計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
|||
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
|||||||
| 
 注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。  | 
|||||||
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 
 公開08表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項(xiàng)目  | 
 本年支出  | 
|||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 合計(jì)  | 
 基本支出  | 
 項(xiàng)目支出  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
|
| 
 合計(jì)  | 
||||
| 
 注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。  | 
||||
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
| 
 公開09表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 預(yù)算數(shù)  | 
 決算數(shù)  | 
||||||||||
| 
 合計(jì)  | 
 因公出國(guó)(境)費(fèi)  | 
 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 公務(wù)接待費(fèi)  | 
 合計(jì)  | 
 因公出國(guó)(境)費(fèi)  | 
 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 公務(wù)接待費(fèi)  | 
||||
| 
 小計(jì)  | 
 公務(wù)用車購置費(fèi)  | 
 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
 小計(jì)  | 
 公務(wù)用車購置費(fèi)  | 
 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 
||||||
| 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
 7  | 
 8  | 
 9  | 
 10  | 
 11  | 
 12  | 
| 
 注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。  | 
|||||||||||
備注:公開07表、公開08表、公開09表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故表7、表8及表9無數(shù)據(jù)。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為2432.49萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加342.04萬元,增長(zhǎng)16.36%,主要原因是項(xiàng)目增加,導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)2432.49萬元,其中:財(cái)政撥款收入1480.92萬元,占60.88%;事業(yè)收入889.37萬元,占36.56%;其他收入62.20萬元,占2.56%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)2432.49萬元,其中:基本支出1697.52萬元,占69.79%;項(xiàng)目支出734.96萬元,占30.21%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1480.92萬元。與上年相比,各增加687.33萬元,增長(zhǎng)86.61%。具體原因是項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1480.92萬元,較上年決算數(shù)增加687.33萬元,增長(zhǎng)86.61%。具體原因是項(xiàng)目增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1480.92萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出59.43萬元,占4.01%;衛(wèi)生健康支出1386.15萬元,占93.60%;住房保障支出35.34萬元,占2.39%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1565.48萬元,支出決算為1480.92萬元,完成年初預(yù)算的94.60%。其中:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52.76萬元,支出決算為59.43萬元,完成年初預(yù)算的112.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1478.85萬元,支出決算為1386.15萬元,完成年初預(yù)算的93.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)過緊日子的要求,控制成本,減少不必要支出。
3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為33.86萬元,支出決算為35.34萬元,完成年初預(yù)算的104.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出745.95萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)707.11萬元,較上年決算數(shù)增加43.64萬元,增長(zhǎng)6.58%,主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)38.84萬元,較上年決算數(shù)增加8.21萬元,增長(zhǎng)26.80%,主要原因是人員增加,導(dǎo)致取暖費(fèi)、福利費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)、福利費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我單位屬于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi),沒有預(yù)算的增加及減少。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有預(yù)算增加減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有預(yù)算增加減少。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有預(yù)算增加減少。
其中:1.公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有預(yù)算增加減少。
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有預(yù)算增加減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有預(yù)算增加減少。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組,0.00人;公務(wù)用車購置0.00輛,公務(wù)用車保有量為0.00輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2024年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出合計(jì)6.50萬元,其中:政府采購貨物支出6.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.66萬元,占政府采購支出總額的87.07%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.59萬元,占政府采購支出總額的24.50%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0.00臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明
預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),二級(jí)項(xiàng)目20個(gè),涉及資金734.96萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2024年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,無需開展此項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng);2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目,無需開展此項(xiàng)目績(jī)效自評(píng);組織對(duì)“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年中央轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分)補(bǔ)助資金”“等20個(gè)項(xiàng)目開展了部門重點(diǎn)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出734.96萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,20個(gè)項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金用途,實(shí)際完成的績(jī)效目標(biāo)基本符合年初設(shè)定的目標(biāo)值。通過績(jī)效自評(píng),20個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門在2024年度部門決算中反映蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年中央轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分)補(bǔ)助資金等20個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。(績(jī)效自評(píng)表詳見附件)
1.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年中央轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是進(jìn)一步健全中醫(yī)藥服務(wù)體系,持續(xù)提升中醫(yī)藥服務(wù)水平,提高張西醫(yī)結(jié)合服務(wù)水平,提高中藥重點(diǎn)科室建設(shè)水平;二是開展中醫(yī)藥健康宣教、中醫(yī)館和中醫(yī)重點(diǎn)科室服務(wù)能力提升等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
2.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為336.68萬元,執(zhí)行數(shù)為336.68萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù);二是開展對(duì)重點(diǎn)疾病及危害因素監(jiān)測(cè),有效控制疾病流行,為制定相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。保持重點(diǎn)地方病防治措施全面落實(shí),開展職業(yè)病監(jiān)測(cè),最大限度地保護(hù)放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時(shí)推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計(jì)劃生育等方面的工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
3.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年第二批基本藥物制度中央補(bǔ)助資金預(yù)算(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.69萬元,執(zhí)行數(shù)為4.69萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是保證所有政府辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行;二是對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助,支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站順利實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
4.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年中央轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分)補(bǔ)助資金(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為4萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是進(jìn)一步健全中醫(yī)藥服務(wù)體系,持續(xù)提升中醫(yī)藥服務(wù)水平,提高張西醫(yī)結(jié)合服務(wù)水平,提高中藥重點(diǎn)科室建設(shè)水平;二是對(duì)開展中醫(yī)藥健康宣教、中醫(yī)館和中醫(yī)重點(diǎn)科室服務(wù)能力提升等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
5.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算(省級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59.91萬元,執(zhí)行數(shù)為59.91萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù);二是開展對(duì)重點(diǎn)疾病及危害因素監(jiān)測(cè),有效控制疾病流行,為制定相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。保持重點(diǎn)地方病防治措施全面落實(shí),開展職業(yè)病監(jiān)測(cè),最大限度地保護(hù)放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時(shí)推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計(jì)劃生育等方面的工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
6.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為44.27萬元,執(zhí)行數(shù)為44.27萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是保證所有政府辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行;二是對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助,支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站順利實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
7.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年中央財(cái)政重大傳染病防控項(xiàng)目資金(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.23萬元,執(zhí)行數(shù)為1.23萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率大于90%;二是有效控制艾滋病疫情,全省艾滋病疫情繼續(xù)控制在低流行水平,進(jìn)一步減少結(jié)核感染、患病和死亡,切實(shí)降低結(jié)核病疾病負(fù)擔(dān),提高人民群眾健康水平,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。三是加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者篩查、登記報(bào)告和隨訪服務(wù)。四是開展新冠病毒變異監(jiān)測(cè)、病毒性傳染病監(jiān)測(cè)、細(xì)菌性傳染病監(jiān)測(cè)、病媒生物監(jiān)測(cè);開展飲用水、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)測(cè)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
8.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工齡補(bǔ)助資金(省級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.37萬元,執(zhí)行數(shù)為2.37萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是為進(jìn)一步保障和改善民生,解決離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇,穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍,筑牢農(nóng)村衛(wèi)生網(wǎng)底。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
9.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年鄉(xiāng)村醫(yī)生省級(jí)定額補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為9.58分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.92萬元,執(zhí)行數(shù)為7.59萬元,完成預(yù)算的95.83%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是改革鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)模式和激勵(lì)機(jī)制,落實(shí)和完善鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)償、養(yǎng)老和培養(yǎng)培訓(xùn)政策,加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)監(jiān)管,穩(wěn)定和優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍,全面提升村級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:預(yù)算編制還不夠嚴(yán)謹(jǐn),預(yù)算執(zhí)行中執(zhí)行進(jìn)度存在執(zhí)行較低問題。下一步改進(jìn)措施:持續(xù)加強(qiáng)全面預(yù)算管理,細(xì)化預(yù)算編制,提升預(yù)算管控水平,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性。
10.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28.12萬元,執(zhí)行數(shù)為28.12萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是為轄區(qū)居民提供14類55項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù),促進(jìn)居民健康意識(shí)的提高和不良生活方式的改變,逐步樹立起自我健康管理的概念,規(guī)范服務(wù)流程,建立規(guī)范檔案室。到2024年底,規(guī)范化電子檔案建檔率達(dá)到90%以上;65歲以上老年人健康管理率達(dá)到70%以上;新生兒訪視率和兒童健康管理率分別達(dá)到90%以上;孕產(chǎn)婦早孕建冊(cè)率達(dá)到90%以上,產(chǎn)后訪視率達(dá)到95%以上;國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率達(dá)到90%以上;高血壓、糖尿病患者規(guī)范管理率達(dá)到60%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
11.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院-2024年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革省級(jí)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.78萬元,執(zhí)行數(shù)為5.78萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是基層衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)水平,縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
12.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為9.98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為99.61萬元,執(zhí)行數(shù)為99.48萬元,完成預(yù)算的99.87%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境。二是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。三是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:預(yù)算編制還不夠嚴(yán)謹(jǐn),預(yù)算執(zhí)行中執(zhí)行進(jìn)度存在執(zhí)行較低問題。下一步改進(jìn)措施:持續(xù)加強(qiáng)全面預(yù)算管理,細(xì)化預(yù)算編制,提升預(yù)算管控水平,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性。
13.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40.9萬元,執(zhí)行數(shù)為40.9萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)。二是開展對(duì)重點(diǎn)疾病及危害因素監(jiān)測(cè),有效控制疾病流行,為制定相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。保持重點(diǎn)地方病防治措施全面落實(shí),開展職業(yè)病監(jiān)測(cè),最大限度地保護(hù)放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時(shí)推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計(jì)劃生育等方面的工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
14.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.7萬元,執(zhí)行數(shù)為0.7萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是穩(wěn)定村醫(yī)隊(duì)伍,為村醫(yī)解決后顧之憂,提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
15.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.69萬元,執(zhí)行數(shù)為1.69萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是為轄區(qū)居民提供14類55項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù),促進(jìn)居民健康意識(shí)的提高和不良生活方式的改變,逐步樹立起自我健康管理的概念,規(guī)范服務(wù)流程,建立規(guī)范檔案室。到2024年底,規(guī)范化電子檔案建檔率達(dá)到90%以上;65歲以上老年人健康管理率達(dá)到70%以上;新生兒訪視率和兒童健康管理率分別達(dá)到90%以上;孕產(chǎn)婦早孕建冊(cè)率達(dá)到90%以上,產(chǎn)后訪視率達(dá)到95%以上;國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率達(dá)到90%以上;高血壓、糖尿病患者規(guī)范管理率達(dá)到60%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
16.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.46萬元,執(zhí)行數(shù)為5.46萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是做好各類重大會(huì)議、會(huì)展、賽事、考試、應(yīng)急演練、群眾性活動(dòng)等事項(xiàng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理,下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
17.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年蘭州新區(qū)健康中國(guó)中醫(yī)藥專項(xiàng)活動(dòng)資金(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.5萬元,執(zhí)行數(shù)為5.5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是提升中醫(yī)藥基層服務(wù)能力,提升中西醫(yī)結(jié)合服務(wù)水平,提高中醫(yī)藥重點(diǎn)科室建設(shè)水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
18.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工齡補(bǔ)助資金(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.55萬元,執(zhí)行數(shù)為3.55萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是為進(jìn)一步保障和改善民生,解決離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇,穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍,筑牢農(nóng)村衛(wèi)生網(wǎng)底。二是落實(shí)離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇,穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
19.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.5萬元,執(zhí)行數(shù)為3.5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)現(xiàn)有基本公衛(wèi)與家庭醫(yī)生簽約服務(wù)信息化系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
20.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)第二批”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.5775萬元,執(zhí)行數(shù)為3.5775萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是通過各通過開展家庭簽約服務(wù),能最大限度合理截留基層普通病人基層首診,發(fā)現(xiàn)需要上轉(zhuǎn)治療的,由家庭醫(yī)生負(fù)責(zé)聯(lián)接上級(jí)專家及醫(yī)療機(jī)構(gòu)給病人提供快捷、高效的專業(yè)服務(wù),在解決基層“看病難看病貴”的同時(shí),也極大提高大醫(yī)院優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源效益,推進(jìn)我國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)進(jìn)步發(fā)展。目標(biāo)2:家庭醫(yī)生簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)到40%以上,重點(diǎn)人群簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)到70%以上,為三色人群提供便利就醫(yī)服務(wù),建檔立卡貧困戶做到應(yīng)簽盡簽,不斷提高服務(wù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
三、部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
對(duì)本部門開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。從評(píng)價(jià)情況來看,本單位財(cái)務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范、政府采購規(guī)范、資產(chǎn)管理規(guī)范,重點(diǎn)工作管理制度健全,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果,部門整體履職成效得到提升。下一步,本部門將根據(jù)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)問題,進(jìn)一步改進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程,提升績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量,確保財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。
- 名詞解釋
 
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                        
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