2024年度蘭州新區疾病預防控制中心部門決算
來源: 蘭州新區疾病預防控制中心
時間: 2025/09/24/ 14:57
字號:[大][中][小]
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
蘭州新區疾病預防控制中心成立于2021年3月,為財政全額撥款一類事業單位。主要負責開展疾病監測,收集、報告、分析和評價新區內傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染病疾病等;開展突發公共衛生事件和災害疫情應急處置工作,做好應急物資與技術儲備,報告與預警,處置與評估;實施國家擴大免疫規劃工作,指導新區基層預防接種單位開展兒童預防接種及信息化建設;開展疾病危險因素監測和干預,負責食源性、職業性、放射性、環境性等疾病的監測評價和流行病學調查;負責開展公眾健康和營養狀況監測與評價,提出干預策略與措施;疾病預防控制信息平臺建設及信息系統管理;開展衛生檢驗檢測工作,實施實驗室管理與質量控制、微生物與寄生蟲病檢驗、理化檢驗、毒理檢測與評價;開展健康教育與健康促進工作,對公眾進行健康指導和不良健康行為干預;開展健康技術培訓、指導、服務,科學研究,新技術推廣;開展衛生法律法規宣傳教育等。
二、機構設置
現內設科室5個,綜合辦公室、傳染病防控科、免疫規劃科、公共衛生科和檢驗科。所屬行政事業單位機構數1,參照公務員法管理人員1名,事業人員6名,聘用制人員2名,臨時聘用人員10名。實有人數19人。
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
| 
 公開01表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區疾病預防控制中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 收入  | 
 支出  | 
||||
| 
 項目  | 
 行次  | 
 金額  | 
 項目  | 
 行次  | 
 金額  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 欄次  | 
 2  | 
||
| 
 一、一般公共預算財政撥款收入  | 
 1  | 
 1,225.56  | 
 一、一般公共服務支出  | 
 31  | 
|
| 
 二、政府性基金預算財政撥款收入  | 
 2  | 
 二、外交支出  | 
 32  | 
||
| 
 三、國有資本經營預算財政撥款收入  | 
 3  | 
 三、國防支出  | 
 33  | 
||
| 
 四、上級補助收入  | 
 4  | 
 0.00  | 
 四、公共安全支出  | 
 34  | 
|
| 
 五、事業收入  | 
 5  | 
 0.00  | 
 五、教育支出  | 
 35  | 
|
| 
 六、經營收入  | 
 6  | 
 0.00  | 
 六、科學技術支出  | 
 36  | 
|
| 
 七、附屬單位上繳收入  | 
 7  | 
 0.00  | 
 七、文化旅游體育與傳媒支出  | 
 37  | 
|
| 
 八、其他收入  | 
 8  | 
 3.00  | 
 八、社會保障和就業支出  | 
 38  | 
 11.55  | 
| 
 9  | 
 九、衛生健康支出  | 
 39  | 
 1,524.94  | 
||
| 
 10  | 
 十、節能環保支出  | 
 40  | 
|||
| 
 11  | 
 十一、城鄉社區支出  | 
 41  | 
|||
| 
 12  | 
 十二、農林水支出  | 
 42  | 
|||
| 
 13  | 
 十三、交通運輸支出  | 
 43  | 
|||
| 
 14  | 
 十四、資源勘探工業信息等支出  | 
 44  | 
|||
| 
 15  | 
 十五、商業服務業等支出  | 
 45  | 
|||
| 
 16  | 
 十六、金融支出  | 
 46  | 
|||
| 
 17  | 
 十七、援助其他地區支出  | 
 47  | 
|||
| 
 18  | 
 十八、自然資源海洋氣象等支出  | 
 48  | 
|||
| 
 19  | 
 十九、住房保障支出  | 
 49  | 
 8.64  | 
||
| 
 20  | 
 二十、糧油物資儲備支出  | 
 50  | 
|||
| 
 21  | 
 二十一、國有資本經營預算支出  | 
 51  | 
|||
| 
 22  | 
 二十二、災害防治及應急管理支出  | 
 52  | 
|||
| 
 23  | 
 二十三、其他支出  | 
 53  | 
|||
| 
 24  | 
 二十四、債務還本支出  | 
 54  | 
|||
| 
 25  | 
 二十五、債務付息支出  | 
 55  | 
|||
| 
 26  | 
 二十六、抗疫特別國債安排的支出  | 
 56  | 
|||
| 
 本年收入合計  | 
 27  | 
 1,228.56  | 
 本年支出合計  | 
 57  | 
 1,545.14  | 
| 
 使用非財政撥款結余(含專用結余)  | 
 28  | 
 結余分配  | 
 58  | 
||
| 
 年初結轉和結余  | 
 29  | 
 334.80  | 
 年末結轉和結余  | 
 59  | 
 18.22  | 
| 
 總計  | 
 30  | 
 1,563.36  | 
 總計  | 
 60  | 
 1,563.36  | 
| 
 注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。  | 
|||||
| 
 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。  | 
|||||
二、收入決算表
| 
 公開02表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區疾病預防控制中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項目  | 
 本年收入合計  | 
 財政撥款收入  | 
 上級補助收入  | 
 事業收入  | 
 經營收入  | 
 附屬單位上繳收入  | 
 其他收入  | 
|
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
|||||||
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
 7  | 
|
| 
 合計  | 
 1,228.56  | 
 1,225.56  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 3.00  | 
|
| 
 208  | 
 社會保障和就業支出  | 
 11.55  | 
 11.55  | 
|||||
| 
 20805  | 
 行政事業單位養老支出  | 
 10.99  | 
 10.99  | 
|||||
| 
 2080505  | 
 機關事業單位基本養老保險繳費支出  | 
 10.99  | 
 10.99  | 
|||||
| 
 20899  | 
 其他社會保障和就業支出  | 
 0.56  | 
 0.56  | 
|||||
| 
 2089999  | 
 其他社會保障和就業支出  | 
 0.56  | 
 0.56  | 
|||||
| 
 210  | 
 衛生健康支出  | 
 1,208.37  | 
 1,205.37  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 3.00  | 
| 
 21004  | 
 公共衛生  | 
 1,115.15  | 
 1,112.15  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 3.00  | 
| 
 2100401  | 
 疾病預防控制機構  | 
 831.11  | 
 828.11  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 0.00  | 
 3.00  | 
| 
 2100402  | 
 衛生監督機構  | 
 14.75  | 
 14.75  | 
|||||
| 
 2100408  | 
 基本公共衛生服務  | 
 27.85  | 
 27.85  | 
|||||
| 
 2100409  | 
 重大公共衛生服務  | 
 241.45  | 
 241.45  | 
|||||
| 
 21011  | 
 行政事業單位醫療  | 
 8.42  | 
 8.42  | 
|||||
| 
 2101102  | 
 事業單位醫療  | 
 5.80  | 
 5.80  | 
|||||
| 
 2101103  | 
 公務員醫療補助  | 
 2.63  | 
 2.63  | 
|||||
| 
 21099  | 
 其他衛生健康支出  | 
 84.79  | 
 84.79  | 
|||||
| 
 2109999  | 
 其他衛生健康支出  | 
 84.79  | 
 84.79  | 
|||||
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 8.64  | 
 8.64  | 
|||||
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 8.64  | 
 8.64  | 
|||||
| 
 2210201  | 
 住房公積金  | 
 8.64  | 
 8.64  | 
|||||
| 
 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。  | 
||||||||
三、支出決算表
| 
 公開03表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區疾病預防控制中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項目  | 
 本年支出合計  | 
 基本支出  | 
 項目支出  | 
 上繳上級支出  | 
 經營支出  | 
 對附屬單位補助支出  | 
|
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
||||||
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
|
| 
 合計  | 
 1,545.14  | 
 212.71  | 
 1,332.42  | 
||||
| 
 208  | 
 社會保障和就業支出  | 
 11.55  | 
 11.55  | 
||||
| 
 20805  | 
 行政事業單位養老支出  | 
 10.99  | 
 10.99  | 
||||
| 
 2080505  | 
 機關事業單位基本養老保險繳費支出  | 
 10.99  | 
 10.99  | 
||||
| 
 20899  | 
 其他社會保障和就業支出  | 
 0.56  | 
 0.56  | 
||||
| 
 2089999  | 
 其他社會保障和就業支出  | 
 0.56  | 
 0.56  | 
||||
| 
 210  | 
 衛生健康支出  | 
 1,524.94  | 
 192.52  | 
 1,332.42  | 
|||
| 
 21004  | 
 公共衛生  | 
 1,431.73  | 
 184.10  | 
 1,247.63  | 
|||
| 
 2100401  | 
 疾病預防控制機構  | 
 1,038.95  | 
 184.10  | 
 854.86  | 
|||
| 
 2100402  | 
 衛生監督機構  | 
 14.75  | 
 14.75  | 
||||
| 
 2100408  | 
 基本公共衛生服務  | 
 85.47  | 
 85.47  | 
||||
| 
 2100409  | 
 重大公共衛生服務  | 
 292.56  | 
 292.56  | 
||||
| 
 21011  | 
 行政事業單位醫療  | 
 8.42  | 
 8.42  | 
||||
| 
 2101102  | 
 事業單位醫療  | 
 5.80  | 
 5.80  | 
||||
| 
 2101103  | 
 公務員醫療補助  | 
 2.63  | 
 2.63  | 
||||
| 
 21099  | 
 其他衛生健康支出  | 
 84.79  | 
 84.79  | 
||||
| 
 2109999  | 
 其他衛生健康支出  | 
 84.79  | 
 84.79  | 
||||
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 8.64  | 
 8.64  | 
||||
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 8.64  | 
 8.64  | 
||||
| 
 2210201  | 
 住房公積金  | 
 8.64  | 
 8.64  | 
||||
| 
 注:本表反映部門本年度各項支出情況。  | 
|||||||
四、財政撥款收入支出決算總表
| 
 公開04表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區疾病預防控制中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 收 入  | 
 支 出  | 
|||||||
| 
 項目  | 
 行次  | 
 金額  | 
 項目  | 
 行次  | 
 合計  | 
 一般公共預算財政撥款  | 
 政府性基金預算財政撥款  | 
 國有資本經營預算財政撥款  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 欄次  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
||
| 
 一、一般公共預算財政撥款  | 
 1  | 
 1,225.56  | 
 一、一般公共服務支出  | 
 33  | 
||||
| 
 二、政府性基金預算財政撥款  | 
 2  | 
 二、外交支出  | 
 34  | 
|||||
| 
 三、國有資本經營預算財政撥款  | 
 3  | 
 三、國防支出  | 
 35  | 
|||||
| 
 4  | 
 四、公共安全支出  | 
 36  | 
||||||
| 
 5  | 
 五、教育支出  | 
 37  | 
||||||
| 
 6  | 
 六、科學技術支出  | 
 38  | 
||||||
| 
 7  | 
 七、文化旅游體育與傳媒支出  | 
 39  | 
||||||
| 
 8  | 
 八、社會保障和就業支出  | 
 40  | 
 11.55  | 
 11.55  | 
||||
| 
 9  | 
 九、衛生健康支出  | 
 41  | 
 1,205.37  | 
 1,205.37  | 
||||
| 
 10  | 
 十、節能環保支出  | 
 42  | 
||||||
| 
 11  | 
 十一、城鄉社區支出  | 
 43  | 
||||||
| 
 12  | 
 十二、農林水支出  | 
 44  | 
||||||
| 
 13  | 
 十三、交通運輸支出  | 
 45  | 
||||||
| 
 14  | 
 十四、資源勘探工業信息等支出  | 
 46  | 
||||||
| 
 15  | 
 十五、商業服務業等支出  | 
 47  | 
||||||
| 
 16  | 
 十六、金融支出  | 
 48  | 
||||||
| 
 17  | 
 十七、援助其他地區支出  | 
 49  | 
||||||
| 
 18  | 
 十八、自然資源海洋氣象等支出  | 
 50  | 
||||||
| 
 19  | 
 十九、住房保障支出  | 
 51  | 
 8.64  | 
 8.64  | 
||||
| 
 20  | 
 二十、糧油物資儲備支出  | 
 52  | 
||||||
| 
 21  | 
 二十一、國有資本經營預算支出  | 
 53  | 
||||||
| 
 22  | 
 二十二、災害防治及應急管理支出  | 
 54  | 
||||||
| 
 23  | 
 二十三、其他支出  | 
 55  | 
||||||
| 
 24  | 
 二十四、債務還本支出  | 
 56  | 
||||||
| 
 25  | 
 二十五、債務付息支出  | 
 57  | 
||||||
| 
 26  | 
 二十六、抗疫特別國債安排的支出  | 
 58  | 
||||||
| 
 本年收入合計  | 
 27  | 
 1,225.56  | 
 本年支出合計  | 
 59  | 
 1,225.56  | 
 1,225.56  | 
||
| 
 年初財政撥款結轉和結余  | 
 28  | 
 0.00  | 
 年末財政撥款結轉和結余  | 
 60  | 
||||
| 
 一般公共預算財政撥款  | 
 29  | 
 0.00  | 
 61  | 
|||||
| 
 政府性基金預算財政撥款  | 
 30  | 
 62  | 
||||||
| 
 國有資本經營預算財政撥款  | 
 31  | 
 63  | 
||||||
| 
 總計  | 
 32  | 
 1,225.56  | 
 總計  | 
 64  | 
 1,225.56  | 
 1,225.56  | 
||
| 
 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。  | 
||||||||
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
| 
 公開05表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區疾病預防控制中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項目  | 
 本年支出  | 
|||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 小計  | 
 基本支出  | 
 項目支出  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
|
| 
 合計  | 
 1,225.56  | 
 212.71  | 
 1,012.85  | 
|
| 
 208  | 
 社會保障和就業支出  | 
 11.55  | 
 11.55  | 
|
| 
 20805  | 
 行政事業單位養老支出  | 
 10.99  | 
 10.99  | 
|
| 
 2080505  | 
 機關事業單位基本養老保險繳費支出  | 
 10.99  | 
 10.99  | 
|
| 
 20899  | 
 其他社會保障和就業支出  | 
 0.56  | 
 0.56  | 
|
| 
 2089999  | 
 其他社會保障和就業支出  | 
 0.56  | 
 0.56  | 
|
| 
 210  | 
 衛生健康支出  | 
 1,205.37  | 
 192.52  | 
 1,012.85  | 
| 
 21004  | 
 公共衛生  | 
 1,112.15  | 
 184.10  | 
 928.06  | 
| 
 2100401  | 
 疾病預防控制機構  | 
 828.11  | 
 184.10  | 
 644.01  | 
| 
 2100402  | 
 衛生監督機構  | 
 14.75  | 
 14.75  | 
|
| 
 2100408  | 
 基本公共衛生服務  | 
 27.85  | 
 27.85  | 
|
| 
 2100409  | 
 重大公共衛生服務  | 
 241.45  | 
 241.45  | 
|
| 
 21011  | 
 行政事業單位醫療  | 
 8.42  | 
 8.42  | 
|
| 
 2101102  | 
 事業單位醫療  | 
 5.80  | 
 5.80  | 
|
| 
 2101103  | 
 公務員醫療補助  | 
 2.63  | 
 2.63  | 
|
| 
 21099  | 
 其他衛生健康支出  | 
 84.79  | 
 84.79  | 
|
| 
 2109999  | 
 其他衛生健康支出  | 
 84.79  | 
 84.79  | 
|
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 8.64  | 
 8.64  | 
|
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 8.64  | 
 8.64  | 
|
| 
 2210201  | 
 住房公積金  | 
 8.64  | 
 8.64  | 
|
| 
 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。  | 
||||
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
| 
 公開06表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區疾病預防控制中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 人員經費  | 
 公用經費  | 
|||||||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 決算數  | 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 決算數  | 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 決算數  | 
| 
 301  | 
 工資福利支出  | 
 99.51  | 
 302  | 
 商品和服務支出  | 
 18.45  | 
 307  | 
 債務利息及費用支出  | 
 0.00  | 
| 
 30101  | 
 基本工資  | 
 32.82  | 
 30201  | 
 辦公費  | 
 1.35  | 
 30701  | 
 國內債務付息  | 
 0.00  | 
| 
 30102  | 
 津貼補貼  | 
 15.90  | 
 30202  | 
 印刷費  | 
 0.45  | 
 30702  | 
 國外債務付息  | 
 0.00  | 
| 
 30103  | 
 獎金  | 
 0.00  | 
 30203  | 
 咨詢費  | 
 0.00  | 
 310  | 
 資本性支出  | 
 0.00  | 
| 
 30106  | 
 伙食補助費  | 
 0.00  | 
 30204  | 
 手續費  | 
 0.00  | 
 31001  | 
 房屋建筑物購建  | 
 0.00  | 
| 
 30107  | 
 績效工資  | 
 16.37  | 
 30205  | 
 水費  | 
 0.00  | 
 31002  | 
 辦公設備購置  | 
 0.00  | 
| 
 30108  | 
 機關事業單位基本養老保險繳費  | 
 10.99  | 
 30206  | 
 電費  | 
 0.00  | 
 31003  | 
 專用設備購置  | 
 0.00  | 
| 
 30109  | 
 職業年金繳費  | 
 0.00  | 
 30207  | 
 郵電費  | 
 0.00  | 
 31005  | 
 基礎設施建設  | 
 0.00  | 
| 
 30110  | 
 職工基本醫療保險繳費  | 
 5.80  | 
 30208  | 
 取暖費  | 
 0.00  | 
 31006  | 
 大型修繕  | 
 0.00  | 
| 
 30111  | 
 公務員醫療補助繳費  | 
 2.63  | 
 30209  | 
 物業管理費  | 
 0.00  | 
 31007  | 
 信息網絡及軟件購置更新  | 
 0.00  | 
| 
 30112  | 
 其他社會保障繳費  | 
 0.56  | 
 30211  | 
 差旅費  | 
 1.35  | 
 31008  | 
 物資儲備  | 
 0.00  | 
| 
 30113  | 
 住房公積金  | 
 8.64  | 
 30212  | 
 因公出國(境)費用  | 
 0.00  | 
 31009  | 
 土地補償  | 
 0.00  | 
| 
 30114  | 
 醫療費  | 
 0.00  | 
 30213  | 
 維修(護)費  | 
 1.50  | 
 31010  | 
 安置補助  | 
 0.00  | 
| 
 30199  | 
 其他工資福利支出  | 
 5.81  | 
 30214  | 
 租賃費  | 
 0.00  | 
 31011  | 
 地上附著物和青苗補償  | 
 0.00  | 
| 
 303  | 
 對個人和家庭的補助  | 
 94.76  | 
 30215  | 
 會議費  | 
 0.00  | 
 31012  | 
 拆遷補償  | 
 0.00  | 
| 
 30301  | 
 離休費  | 
 0.00  | 
 30216  | 
 培訓費  | 
 0.67  | 
 31013  | 
 公務用車購置  | 
 0.00  | 
| 
 30302  | 
 退休費  | 
 0.00  | 
 30217  | 
 公務接待費  | 
 0.00  | 
 31019  | 
 其他交通工具購置  | 
 0.00  | 
| 
 30303  | 
 退職(役)費  | 
 0.00  | 
 30218  | 
 專用材料費  | 
 0.00  | 
 31021  | 
 文物和陳列品購置  | 
 0.00  | 
| 
 30304  | 
 撫恤金  | 
 0.00  | 
 30224  | 
 被裝購置費  | 
 0.00  | 
 31022  | 
 無形資產購置  | 
 0.00  | 
| 
 30305  | 
 生活補助  | 
 94.76  | 
 30225  | 
 專用燃料費  | 
 0.00  | 
 31099  | 
 其他資本性支出  | 
 0.00  | 
| 
 30306  | 
 救濟費  | 
 0.00  | 
 30226  | 
 勞務費  | 
 7.50  | 
 399  | 
 其他支出  | 
 0.00  | 
| 
 30307  | 
 醫療費補助  | 
 0.00  | 
 30227  | 
 委托業務費  | 
 0.00  | 
 39907  | 
 國家賠償費用支出  | 
 0.00  | 
| 
 30308  | 
 助學金  | 
 0.00  | 
 30228  | 
 工會經費  | 
 0.00  | 
 39908  | 
 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼  | 
 0.00  | 
| 
 30309  | 
 獎勵金  | 
 0.00  | 
 30229  | 
 福利費  | 
 0.33  | 
 39909  | 
 經常性贈與  | 
 0.00  | 
| 
 30310  | 
 個人農業生產補貼  | 
 0.00  | 
 30231  | 
 公務用車運行維護費  | 
 0.00  | 
 39910  | 
 資本性贈與  | 
 0.00  | 
| 
 30311  | 
 代繳社會保險費  | 
 0.00  | 
 30239  | 
 其他交通費用  | 
 5.30  | 
 39999  | 
 其他支出  | 
|
| 
 30399  | 
 其他對個人和家庭的補助  | 
 0.00  | 
 30240  | 
 稅金及附加費用  | 
 0.00  | 
|||
| 
 30299  | 
 其他商品和服務支出  | 
 0.00  | 
||||||
| 
 人員經費合計  | 
 194.27  | 
 公用經費合計  | 
 18.45  | 
|||||
| 
 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。  | 
||||||||
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
| 
 公開07表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區疾病預防控制中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項目  | 
 年初結轉和結余  | 
 本年收入  | 
 本年支出  | 
 年末結轉和結余  | 
|||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 小計  | 
 基本支出  | 
 項目支出  | 
|||
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
|
| 
 合計  | 
|||||||
| 
 注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。  | 
|||||||
本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入支出,故本表無數據。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
| 
 公開08表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區疾病預防控制中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 項目  | 
 本年支出  | 
|||
| 
 科目代碼  | 
 科目名稱  | 
 合計  | 
 基本支出  | 
 項目支出  | 
| 
 欄次  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
|
| 
 合計  | 
||||
| 
 注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。  | 
||||
本部門沒有國有資本經營預算財政撥款支出,故本表無數據。
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
| 
 公開09表  | 
||
| 
 單位:蘭州新區疾病預防控制中心  | 
 2024年度  | 
 金額單位:萬元  | 
| 
 預算數  | 
 決算數  | 
||||||||||
| 
 合計  | 
 因公出國(境)費  | 
 公務用車購置及運行維護費  | 
 公務接待費  | 
 合計  | 
 因公出國(境)費  | 
 公務用車購置及運行維護費  | 
 公務接待費  | 
||||
| 
 小計  | 
 公務用車購置費  | 
 公務用車運行維護費  | 
 小計  | 
 公務用車購置費  | 
 公務用車運行維護費  | 
||||||
| 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
 7  | 
 8  | 
 9  | 
 10  | 
 11  | 
 12  | 
| 
 注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。  | 
|||||||||||
本部門沒有財政撥款“三公”經費支出,故本表無數據。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為1563.36萬元。與上年度相比,收、支總計各增加566.26萬元,增長56.79%,主要原因是2025年增加了實驗室檢測配套經費和醫療服務與保障能力提升(醫療衛生機構能力建設、衛生健康人才培養)中央補助等資金。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1228.56萬元,其中:財政撥款收入1225.56萬元,占99.76%;其他收入3.00萬元,占0.24%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1545.14萬元,其中:基本支出212.71萬元,占13.77%;項目支出1332.42萬元,占86.23%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為1225.56萬元。與上年相比,各增加834.92萬元,增長213.73%。主要原因是2025年增加了實驗室檢測配套經費和醫療服務與保障能力提升(醫療衛生機構能力建設、衛生健康人才培養)中央補助等資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出1225.56萬元,較上年決算數增加834.92萬元,增長213.73%。主要原因是2025年增加了實驗室檢測配套經費和醫療服務與保障能力提升(醫療衛生機構能力建設、衛生健康人才培養)中央補助等資金。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出1225.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出11.55萬元,占0.94%;衛生健康支出1205.37萬元,占98.35%;住房保障支出8.64萬元,占0.70%。
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為930.16萬元,支出決算為1225.56萬元,完成年初預算的131.76%。其中:
1.社會保障和就業支出年初預算數為12.16萬元,支出決算為11.55萬元,完成年初預算的95.05%,決算數小于預算數的主要原因是單位參照公務員法管理人員1名,無需繳納失業保險費用。
2.衛生健康支出年初預算數為909.43萬元,支出決算為1205.37萬元,完成年初預算的132.54%,決算數大于預算數的主要原因是部分支出為上年度結轉結余經費。
3.住房保障支出年初預算數為8.57萬元,支出決算為8.64萬元,完成年初預算的100.83%,決算數大于預算數的主要原因是公積金基數及時據實調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出212.71萬元。其中:
人員經費194.27萬元,較上年決算數增加19.95萬元,增長11.44%,主要原因是人員正常晉升調增工資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、生活補助和其他工資福利支出。
公用經費18.45萬元,較上年決算數增加12.89萬元,增長232.13%,主要原因是隨著業務的不斷拓展,印刷費、培訓費、勞務費、福利費較上年有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、福利費和其他交通費用。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
我單位屬于財政全額撥款一類事業單位,財政未保障我單位“三公”經費。
?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數,較上年決算數持平。
?。ǘ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數,較上年決算數持平。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數,較上年決算數持平。
其中:1.公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數,較上年決算數持平。
2.公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數,較上年決算數持平。
3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數,較上年決算數持平。
?。ㄈ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2024年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人;公務用車購置0.00輛,公務用車保有量為0.00輛;國內公務接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;國(境)外公務接待0.00批次,0.00人。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位2024年度無機關運行相關經費。
2024年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,決算數等于預算數。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數持平。
本年度培訓費支出19.12萬元,較上年決算數增加18.96萬元,增長11960.39%,主要原因是隨著業務的不斷拓展,根據上級部門和主管部門要求,培訓頻次和培訓次數有所增加。
十一、政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出合計530.63萬元,其中:政府采購貨物支出530.63萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額27.83萬元,占政府采購支出總額的5.25%,其中:授予小微企業合同金額27.83萬元,占政府采購支出總額的5.25%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車1輛,其他用車為冷鏈專用車輛,用于疫苗冷鏈運轉。單價100萬元(含)以上設備2臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
- 預算績效管理工作開展情況
 
按照預算績效管理要求,本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,一級項目0個,二級項目14個,涉及資金709.15萬元,占一般公共預算項目支出總額的70.02%。2024年度無政府性基金預算項目,無需開展此項目的績效自評。2024年度無國有資本經營預算項目,無需開展此開展績效自評。組織對疾控中心臨時辦公地點房屋租賃費用、實驗室房屋租賃費用、疾控專項宣傳、公共衛生業務經費、傳染病專項管理經費、免疫規劃配套經費、實驗室運行維護費用、實驗室檢測配套經費、2021-2023年度疾控中心財務審計費用、2023年醫療服務與保障能力提升(醫療衛生機構能力建設、衛生健康人才培養)經費(中央)、2024年基本公共衛生服務補助資金預算(省級)、2024年第二批基本公共衛生服務補助資金預算(中央)、2024年重大公共衛生服務補助資金(中央)和2024年衛生監督及監測經費(本級)14個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出709.15萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,項目績效總體良好,大部分項目能夠順利完成既定績效目標,財政資金使用效益得到有效發揮。但同時也反映出部分項目在目標設定科學性、過程管理精細度以及成果長效性方面仍有提升空間。必須進一步牢固樹立績效理念,不斷完善管理機制,硬化責任約束,推動預算績效管理從“有沒有”向“好不好”、“優不優”深刻轉變,真正將有限的財政資金用在刀刃上,服務于經濟社會高質量發展大局。
- 績效自評結果
 
我部門在2024年度部門決算中反映疾控中心臨時辦公地點房屋租賃費用、實驗室房屋租賃費用、疾控專項宣傳、公共衛生業務經費、傳染病專項管理經費、免疫規劃配套經費、實驗室運行維護費用、實驗室檢測配套經費、2021-2023年度疾控中心財務審計費用、2023年醫療服務與保障能力提升(醫療衛生機構能力建設、衛生健康人才培養)經費(中央)、2024年基本公共衛生服務補助資金預算(省級)、2024年第二批基本公共衛生服務補助資金預算(中央)和2024年重大公共衛生服務補助資金(中央)等14個項目績效自評結果。
1.“疾控中心臨時辦公地點房屋租賃費用”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.61分。項目全年預算數為46.31萬元,執行數為46.01萬元,完成預算的99.35%。項目績效目標完成情況:一是保障辦公場所供給。按照合同約定,為中心全體干部職工提供了辦公場地,項目執行期間,未出現因場地問題導致的辦公中斷;二是控制租賃成本。年度實際支付租賃費在年度預算范圍內;三是辦公環境安全合規。租賃方為國有企業,具有消防驗收合格證明、房屋租賃備案證明等文件,定期進行安全檢查,全年未發生任何安全責任事故。發現的主要問題及原因:辦公區域部分設施老化,如空調、照明等設施偶爾出現故障,影響辦公效率。原因為租賃房產建造年代較早,設施設備自然老化,前期合同未明確約定設施更新責任。下一步改進措施:與出租方協商簽訂補充協議,明確設施維修、更換的責任方及時限,并建立巡檢制度,提前發現并解決潛在問題,為干部職工提供安全、穩定、高效的辦公環境。疾控中心臨時辦公地點房屋租賃費用項目績效自評情況:保障了日常辦公和業務開展的正常需求,管理較為規范,但也存在優化空間。
2.“實驗室房屋租賃費用”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為47.10萬元,執行數為47.10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是保障蘭州新區疾病預防控制中心實驗室正常運轉;二是保證更好地開展檢驗檢測工作。發現的主要問題及原因:在目標設定科學性、過程管理精細度以及成果長效性方面仍有提升空間。下一步改進措施:一是樹立成本意識,追求經濟高效;二是建立健全長效機制,實施全生命周期管理。實驗室房屋租賃費用項目績效自評情況:保障了實驗室檢驗檢測業務開展的正常需求,管理較為規范,但也存在優化空間。
3.“疾控專項宣傳”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.40分。項目全年預算數為5萬元,執行數為4.87萬元,完成預算的97.44%。項目績效目標完成情況:一是資金管理規范,完成了既定宣傳任務;二是在提升公眾健康素養和應對公共衛生事件方面發揮了積極作用。發現的主要問題及原因:一是宣傳精準性與針對性有待加強;二是新媒體資源整合與創新運用不足。下一步改進措施:一是推動精準宣傳,提升投放效率;二是鼓勵宣傳形式創新與融合傳播。疾控專項宣傳項目績效自評情況:項目預算執行有序,資金使用符合相關規定,傳染病防控宣傳響應迅速。
4.“公共衛生業務經費”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.17分。項目全年預算數為75萬元,執行數為63.28萬元,完成預算的84.37%。項目績效目標完成情況:一是保障了各項基本公共衛生服務的開展,完成了既定的任務量;二是突發公共衛生事件應急處置能力得到鞏固,為維護社會公共衛生安全奠定了堅實基礎。發現的主要問題及原因:一是預算編制與執行精準度有待提高;二是服務質量和意識有待加強。下一步改進措施:一是強化預算績效管理,提升資金使用效率;二是加強綜合能力建設,推動服務提質增效。公共衛生業務經費項目績效自評情況:2024年度的公共衛生工作基本達到了預期目標,資金管理較為規范,在保障基本公共衛生服務供給、維護居民健康方面取得了階段性成效。
5.“傳染病專項管理經費”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.97分。項目全年預算數為70萬元,執行數為65.08萬元,完成預算的92.97%。項目績效目標完成情況:一是防控成效顯著,核心指標超額完成;二是應急監測與響應能力持續鞏固。發現的主要問題及原因:一是預算編制與執行精準度有待提高;二是部分特定領域防控措施有待加強。下一步改進措施:一是強化預算績效管理,提升資金使用效率;二是聚焦重點難點,優化防控策略。傳染病專項管理經費項目績效自評情況:專項資金管理規范,在保障重大傳染病防控措施落實、維護公共衛生安全方面取得了顯著成效,各項關鍵績效指標完成情況良好。
6.“免疫規劃配套經費”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92.39分。項目全年預算數為28.5萬元,執行數為18.65萬元,完成預算的65.45%。項目績效目標完成情況:一是有效保障了疫苗采購、冷鏈運轉、人員培訓等各項免疫規劃工作的正常開展;二是加強了冷鏈設備的更新和維護,確保疫苗在儲存和運輸過程中的質量安全。發現的主要問題及原因:一是經費管理精細化程度有待提高;二是疫苗管理存在薄弱環節。下一步改進措施:一是加強經費管理,提高精細化水平;二是強化疫苗管理,保障質量安全。免疫規劃配套經費項目績效自評情況:為免疫規劃工作的順利開展提供了有力保障,在提高疫苗接種率、保障公眾健康等方面取得了顯著成效。但在經費管理的精細化程度、部分工作環節的執行效率以及績效目標的實現程度等方面仍存在一定的改進空間。
7.“實驗室運行維護費用”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:為實驗室的正常運轉和各項工作的順利開展提供了有效保障。發現的主要問題及原因:一是安全管理仍需強化;二是耗材管理效率有待提升。下一步改進措施:一是筑牢安全防線,保障運行安全;二是優化耗材管理,提高使用效率。實驗室運行維護費用項目績效自評情況:為實驗室的正常運轉和各項工作的順利開展提供了有效保障,實現了資質擴項。
8.“實驗室檢測配套經費”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93.98分。項目全年預算數為400萬元,執行數為364.51萬元,完成預算的91.12%。項目績效目標完成情況:在保障設備儀器性能穩定方面取得了積極成效。發現的主要問題及原因:一是設備維護管理存在薄弱環節;二是費用管理精細化程度不足。下一步改進措施:一是強化設備管理,保障運行效能;二是優化費用管理,提升精細化水平。實驗室檢測配套經費項目績效自評情況:在保障設備儀器性能穩定方面取得了積極成效,但在費用管理的精細化程度、績效目標的實現質量等方面仍存在一定的改進空間。
9.“2021-2023年度疾控中心財務審計費用”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為1.5萬元,執行數為1.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是審計工作有序開展,資金監管覆蓋全面;二是整改工作有效推進,資金效益持續優化。發現的主要問題及原因:審計工作聚焦性與深度不足。下一步改進措施:強化審計工作聚焦性,提升審計質量與深度。2021-2023年度疾控中心財務審計費用項目績效自評情況:有效支撐了疾控中心審計工作的開展,在規范財務核算、防范資金使用風險、推動問題整改、提升資金使用效益等方面發揮了重要作用。
10.“2023年醫療服務與保障能力提升(醫療衛生機構能力建設、衛生健康人才培養)經費(中央)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.20分。項目全年預算數為25.98萬元,執行數為25.98萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是開展突發公共衛生事件應急演練;二是開展專業人員傳染病監測預警規范化培訓。發現的主要問題及原因:部分培訓課程設置缺乏針對性。下一步改進措施:不斷壯大衛生健康人才隊伍,持續增強服務軟實力。2023年醫療服務與保障能力提升(醫療衛生機構能力建設、衛生健康人才培養)經費(中央)項目績效自評情況:有效支撐了衛生健康人才隊伍建設。
11.“2024年基本公共衛生服務補助資金預算(省級)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93.32分。項目全年預算數為3萬元,執行數為3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:開展食品安全標準跟蹤評價工作。發現的主要問題及原因:宣貫工作針對性與實效性不足。下一步改進措施:開展充分的需求調研,結合當地食品安全風險特點制定針對性宣貫規劃。2024年基本公共衛生服務補助資金預算(省級)項目績效自評情況:宣貫覆蓋范圍持續擴大,標準知曉率顯著提升。
12.“2024年第二批基本公共衛生服務補助資金預算(中央)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為4萬元,執行數為4萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:保持重點地方病防治措施全面落實。發現的主要問題及原因:基層防控能力與資源薄弱。下一步改進措施:防治機制不斷優化,資金使用效益提升。2024年第二批基本公共衛生服務補助資金預算(中央)項目績效自評情況:有效支撐了重點地方病防治工作的開展,在擴大監測覆蓋、落實防控干預、減少疾病危害等方面發揮了重要作用。
13.“2024年重大公共衛生服務補助資金(中央)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98.95分。項目全年預算數為22.80萬元,執行數為20.40萬元,完成預算的89.49%。項目績效目標完成情況:一是重大疾病防控成效持續鞏固;二是公共衛生體系能力建設扎實推進。發現的主要問題及原因:一是項目實施協同性與針對性不足;二是基層公共衛生能力薄弱。下一步改進措施:一是完善跨部門協同機制;二是提升服務供給與需求匹配度。2024年重大公共衛生服務補助資金(中央)項目績效自評情況:有效支撐了重大公共衛生服務項目的開展,在突發公共衛生事件應急處置、重大疾病防控成效提升、公共衛生體系能力建設等方面發揮了關鍵作用,為保障公眾健康與公共衛生安全提供了有力保障。
14.“2024年衛生監督及監測經費(本級)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.03分。項目全年預算數為15萬元,執行數為14.75萬元,完成預算的98.34%。項目績效目標完成情況:一是飲用水水質監測覆蓋面擴大,安全風險有效管控;二是食品安全風險監測精準度提升,隱患排查成效顯著。發現的主要問題及原因:一是經費預算管理精準度不足;二是監測工作協同性與精準度不足。下一步改進措施:一是加強經費管理,提高精細化水平;二是加強監測工作協同性。2024年衛生監督及監測經費(本級)項目績效自評情況:有效支撐了飲用水水質與食品安全風險監測工作的開展,在及時發現風險隱患、規范市場行為、保障公眾健康等方面發揮了關鍵作用。
三、部門重點績效評價結果
對2024年度績效自評情況進行綜述:1.有相關目標值測算標準;2.標準科學合理,符合計劃標準、固定標準、國家或行業標準、歷史標準、其他標準等相關標準;3.認真履行行業部門職責,有序推進各項重點工作?;就瓿赡瓿踉O定績效目標。綜合自評得分96.05分。(績效自評詳見附件)。
- 名詞解釋
 
一、財政撥款收入:指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額,以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余:指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配:指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:

                        
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