2023年度蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(匯總)決算
來(lái)源: 蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)
時(shí)間: 2024/09/18/ 17:46
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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)在蘭州新區(qū)管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下:(一)貫徹落實(shí)黨中央和省衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)法律法規(guī)和方針政策,統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)衛(wèi)生健康資源配置,擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化新區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分高,健全落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。(三)制定并組織落實(shí)新區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。制定新區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案,負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織和指導(dǎo)新區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援,報(bào)告法定傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)新區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。(五)貫徹落實(shí)國(guó)家、省藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估,負(fù)責(zé)國(guó)家和省食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評(píng)價(jià)。(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。(七)制定新區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家、省衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。(八)負(fù)責(zé)新區(qū)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。(九)擬訂并實(shí)施新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。擬訂新區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施相關(guān)科研項(xiàng)目;推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。(十)負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作,依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)衛(wèi)生行業(yè)國(guó)際交流合作與援外工作,開展與港澳臺(tái)的交流與合作。(十一)制定并組織實(shí)施新區(qū)中醫(yī)藥事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施,加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生領(lǐng)域的中醫(yī)藥建設(shè),加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度,協(xié)調(diào)推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易和中醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。(十二)負(fù)責(zé)新區(qū)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,承擔(dān)新區(qū)重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。(十三)負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作,維護(hù)患者在就醫(yī)過(guò)程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。(十四)負(fù)責(zé)新區(qū)紅十字會(huì)的業(yè)務(wù)工作。(十五)負(fù)責(zé)新區(qū)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的業(yè)務(wù)工作。(十六)完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)系統(tǒng)共計(jì)11家匯總單位,分別為蘭州新區(qū)衛(wèi)健委本級(jí)、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心、秦川衛(wèi)生院、中川衛(wèi)生院、西岔衛(wèi)生院、上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院、雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、西岔綜合門診部。
2023年末在職人員編制958人,實(shí)有958人,其中:離休0人,退休 1人,遺屬人員8人,社會(huì)臨時(shí)聘用345人。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
以上表請(qǐng)?jiān)斠姼郊?。(備注:公開07表和公開08表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故表7和表8無(wú)數(shù)據(jù)。)
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為53791.40萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少27432.73萬(wàn)元,下降33.77%,主要原因是2023年減少了新冠肺炎疫情防控資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)45442.34萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入24419.98萬(wàn)元,占53.74%;事業(yè)收入16711.15萬(wàn)元,占36.77%;其他收入4311.21萬(wàn)元,占9.49%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)45890.82萬(wàn)元,其中:基本支出31570.14萬(wàn)元,占68.79%;項(xiàng)目支出14320.68萬(wàn)元,占31.21%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為24419.98萬(wàn)元。與上年相比,各減少28916.84萬(wàn)元,下降54.22%。主要原因是2023年減少了新冠肺炎疫情防控資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24419.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少28916.84萬(wàn)元,下降54.22%。主要原因是2023年減少了新冠肺炎疫情防控資金。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24419.98萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出696.05萬(wàn)元,占2.85%;衛(wèi)生健康支出23220.88萬(wàn)元,占95.09%;住房保障支出493.24萬(wàn)元,占2.02%;糧油物資儲(chǔ)備支出9.81萬(wàn)元,占0.04%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為18717.75萬(wàn)元,支出決算為24419.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的130.46%。其中:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為426.26萬(wàn)元,支出決算為696.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的163.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度人員變動(dòng)導(dǎo)致相關(guān)支出增加。
2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18014.69萬(wàn)元,支出決算為23220.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的128.9%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的追加本級(jí)及省及其他專項(xiàng)資金和中央轉(zhuǎn)移支付重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金。
3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為266.98萬(wàn)元,支出決算為493.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的184.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度人員變動(dòng)導(dǎo)致相關(guān)支出增加。
4.糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為9.82萬(wàn)元,支出決算為9.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金尾數(shù)差異。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10732.61萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)10100.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加769.0萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.24%,主要原因是衛(wèi)健系統(tǒng)引進(jìn)人才,人員變動(dòng)導(dǎo)致相關(guān)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)632.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少67.71萬(wàn)元,下降9.67%,主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為7.58萬(wàn)元,支出決算為4.09萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)減少6.7萬(wàn)元,下降62.08%,主要原因是本年度疫情防控用車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%,主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元,支出決算為3.89萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)減少6.90萬(wàn)元,下降63.93%,主要原因是本年度疫情防控用車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,主要原因是我單位本年度無(wú)公務(wù)用車采購(gòu)計(jì)劃,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%,主要原因是我單位本年度無(wú)公務(wù)用車采購(gòu)計(jì)劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元,支出決算為3.89萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)減少6.90萬(wàn)元,下降63.93%,主要原因是本年度疫情防控用車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.58萬(wàn)元,支出決算為0.20萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)增加0.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.2%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待次數(shù)增長(zhǎng)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次20人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.57萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加9.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.64%,主要原因是人員增加,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等增加。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%,主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出34.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.00萬(wàn)元,下降7.92%,主要原因是醫(yī)院減少了有關(guān)培訓(xùn)工作。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)409.31萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出409.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額229.31萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的56.02%,其中:授予小微企業(yè)合同金額221.31萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的54.07%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛14輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車5輛,離退休干部用車0輛,其他用車9輛,其他用車主其他用車主要是用于衛(wèi)生監(jiān)督檢查、基層單位業(yè)務(wù)督導(dǎo)等工作、基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)用車、急救用車。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備11臺(tái)(套)。
十三、其他需要說(shuō)明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2023年本部門開展了部門績(jī)效評(píng)價(jià),以上績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容,衛(wèi)生系統(tǒng)各單位在單位獨(dú)立決算公開時(shí)各自公開。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
十六、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
十七、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
十八、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
十九、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):反映突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
二十、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目以外的其他公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出。
二十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

                        
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