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蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2023年度部門預算公開說明

來源: 蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

時間: 2023/02/24/ 18:33 

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  一、部門職責

  西岔中心衛(wèi)生院為非營利性醫(yī)療機構,主要承擔西岔鎮(zhèn)4萬多人口及大學城周邊學校師生的基本公共衛(wèi)生服務,基本醫(yī)療服務和社會基本醫(yī)療保險等衛(wèi)生工作。業(yè)務范圍包括醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理與治療,預防保健,衛(wèi)生技術人員培訓、初級保健規(guī)劃實施、監(jiān)督與信息管理,社會基本醫(yī)療保險組織與管理,計劃生育技術指導與服務。

  二、機構及人員設置情況

 ?。ㄒ唬C構設置情況

  蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院內設辦公室、財務科、醫(yī)務科、全科門診、住院部、藥劑科、檢驗科等13個科室,下設西岔村村衛(wèi)生室、團莊村村衛(wèi)生室、漫灣村衛(wèi)生室、峴子村衛(wèi)生室、等5個村衛(wèi)生室,山子墩社區(qū)衛(wèi)生服務站、移民安置點社區(qū)衛(wèi)生服務站兩個衛(wèi)生服務站。

 ?。ǘ┤藛T設置情況

  我院在職人員44人,其中事業(yè)技術人員43人,組織部聘用人員1人。

  (三)預算單位范圍

  蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

  三、部門預算收支增減變化說明

  本單位2023年預算共安排資金978.23萬元,較上年增加210.7萬元,主要原因是2023年因人員職務晉升工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮,工資福利支出增加。

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  1.人員經(jīng)費。本部門2022年共安排人員支出855.72萬元。明細如下:基本工資185.36萬元,津貼補貼53.62萬元,績效工資113.4萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險51.62萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費26.94萬元,公務員醫(yī)療補助繳費14.52萬元,其他社會保障繳費3.55萬元,住房公積金39.44萬元,其他工資福利支出8.25萬元,生活補助320.34萬元。

  2.公用經(jīng)費。本部門2022年共安排公用經(jīng)費支出40.16萬元,明細如下:辦公費3.08萬元,印刷費2.2萬元,水費1.06萬元,電費5.04萬元,郵電費3.52萬元,取暖費12.17萬元,差旅費0.5萬元,培訓費2.87萬元,福利費8.22萬元,維修費1.5萬元。

  3.增減變動說明。本部門2022年基本支出共支出855.72萬元,較上年增加204.19萬元,變化的主要原因是2023年因人員職務晉升工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮,工資福利支出增加。

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  1.項目支出增減及變動情況說明

  本部門2023年共安排項目支出82.35萬元為基層醫(yī)療單位業(yè)務用房租賃費項目:較上年減少33.65萬元,變化的主要原因是2022年因市政公司租賃費價格下調,經(jīng)重新簽訂合同約定2022年多支付租金沖減2023年度租賃費,致使租賃費預算減少。

  2.國有資本經(jīng)營預算安排情況

  本部門2023年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。較上年變動為0萬元。

 ?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

  2023年本部門“三公”經(jīng)費支出預算0萬元,培訓費預算為2.87萬元。

  四、機關運行經(jīng)費安排情況

  1.機關運行經(jīng)費支出。我單位2023年度機關運行經(jīng)費預算40.16萬元,其中:辦公費3.08萬元,印刷費2.2萬元,水費1.06萬元,電費5.04萬元,郵電費3.52萬元,取暖費12.17萬元,差旅費0.5萬元,培訓費2.87萬元,福利費8.22萬元,維修費1.5萬元。

  “三公”經(jīng)費支出預算0萬元,培訓費預算為2.87萬元。

  2.增減變動說明。我單位2023年機關運行經(jīng)費支出較上年增加2.7萬元,變動的原因為我單位2023年度職務晉升工資變動帶動福利費及培訓費基數(shù)上浮,機關運行經(jīng)費增加。

  五、政府采購預算情況說明

  本部門2023年政府采購預算支出5.38萬元,預算從公用經(jīng)費支出,具體安排如下:A4復印紙35箱6300元,A5復印紙15箱2700元,臺式計算機5臺25000元,硒鼓10盒2000元,粉盒36盒7200元,粉盒(彩?。?0套5600元,便攜式投影儀1臺3000元,彩色打印機1臺2000元。

  六、國有資產(chǎn)占用情況說明

  2023年本部門本級國有資產(chǎn)合計744.44萬元,流動資產(chǎn)569.63萬元,非流動資產(chǎn)174.81萬元,其中固定資產(chǎn)凈值174.81萬元(房屋及建筑物29.63萬元、專用設備99.26萬元、通用設備萬元28.71、家具、用具、裝具16.51萬元),無形資產(chǎn)凈值0萬元。

  七、預算績效管理情況

  (一)2022年預算績效管理工作情況

  1.組織保障方面:2022年在單位黨委的領導下,財務科派專人積極協(xié)調組織相關科室人員完成了2022年部門整體、項目預算績效目標申報,績效運行監(jiān)控、評價等相關工作。

  2.績效目標管理方面:2022年按照新區(qū)財政的要求,為進一步推動預算績效管理工作提質擴面,充分發(fā)揮部門預算績效管理主體作用,規(guī)范預算績效目標申報,強化績效目標約束,促進預算和績效管理一體化,提高財政資源配置效率和使用效益。2022年我單位年初共計完成1個項目的績效目標申報工作,資金共計116萬元??冃繕松陥髧栏癜凑諛藴释瓿?,通過第三方專家審核通過。

  3.績效運行監(jiān)控方面:2022年9月,按照績效運行監(jiān)控的相關要求,我單位對1個項目進行了績效目標監(jiān)控工作。其中1個未完成績效目標的項目進行了有關說明。截止2022年12月,督促完成2022年項目績效目標。

  4.績效評價管理方面:根據(jù)《蘭州新區(qū)財政局關于開展2022年度市級預算績效自評工作的通知》,我單位積極組織人員開展2022年績效自評工作,自評范圍為本單位,項目為2022年基層醫(yī)療機構業(yè)務用房租賃費。

  對照年初整體績效目標,我單位較好的完成了總體目標。項目也較好的完成了年初目標。

  5.績效結果反饋與應用方面:對照2022年項目績效自評、績效評價工作,存在的問題與不足主要有:相關業(yè)務科室對項目績效申報、監(jiān)控、自評認識不深刻,重視程度不高。部分項目績效目標申報依據(jù)不充分,目標設立不清晰,產(chǎn)出效果設立不到位等問題。

  對于未完成績效自評及績效評價分數(shù)較低的項目,及時反饋項目實施單位,要求按照項目年初績效目標設定進行整改等。通過項目的績效自評及評價工作,積極運用評價結果,糾正項目在實施過程中出現(xiàn)的問題。

  (二)2022年部門預算項目支出績效目標情況

  本部門績效目標管理的項目1個,涉及預算資金116萬元。其中:一般公共預算項目1個,涉及財政支出116萬元;本部門所屬1個預算單位納入部門(單位)整體支出績效目標管理。

  八、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 ?。ǘ┦聵I(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 ?。ㄈ┙?jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

 ?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

  (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

 ?。┠瓿踅Y轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

 ?。ㄆ撸┙Y余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

 ?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 ?。ㄊ唬┙?jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

 ?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 ?。ㄊC關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 ?。ㄊ模┕べY福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 ?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋?jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

 ?。ㄊ€人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 ?。ㄊ撸┢渌Y本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  附件:1.2023年蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院預算公開套表

  2.2023年蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院項目支出績效目標表

  3.2023年蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院整體支出績效目標表

  蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

  2023年2月21日

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